Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
225015 náplň CO2, kyslík... Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jozef Ličak-RELIKO 41874323 273,60 € 01.02.2022 14.03.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225028 doúčtovanie zemný plyn 1/2022 k FA 225022 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slov.plynár.priemysel,a.s 35815256 11 572,22 € 14.02.2022 14.03.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225017 el.energia 1/2022 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Energie2, a.s. 46113177 4 468,27 € 07.02.2022 14.03.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225034 školenie Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 31954120 22,00 € 28.02.2022 14.03.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225030 box na toner Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 DAMEDIS s.r.o. 47864249 39,84 € 15.02.2022 14.03.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225016 členský poplatok rok 2022 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Združenie používateľov Slovenskej dátovej siete SANET 17055270 33,00 € 01.02.2022 14.03.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225041 kryt, pás na upínanie nákladov Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 MOVIR,s.r.o. 36505862 66,80 € 04.03.2022 15.03.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225040 skrutky, podložky, matice... Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 MOVIR,s.r.o. 36505862 35,40 € 04.03.2022 15.03.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225039 služby BOZP 2/2022 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Ing. Peter Tomčo - BPaPO 46302654 100,00 € 04.03.2022 15.03.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225046 vucnet 2/2022 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 58,80 € 08.03.2022 15.03.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225045 služby pevnej siete 2/2022 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 31,09 € 08.03.2022 15.03.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225038 služby mobilnej siete 2/2022 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 80,21 € 04.03.2022 15.03.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225037 služby mobilnej siete 2/2022 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 22,80 € 04.03.2022 15.03.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225053 tlačivá maturitné skúšky Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 ŠEVT, a.s. 31331131 85,63 € 14.03.2022 15.03.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225035 prenájom priestorov OV 2/2022 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 SPINEA, s.r.o. 31687580 6 109,20 € 02.03.2022 17.03.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225052 pobyt žiakov ERASMUS + Dublin Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 interEducation E10167266 25 244,00 € 14.03.2022 21.03.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225043 náplň CO2 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jozef Ličak-RELIKO 41874323 36,00 € 07.03.2022 25.03.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225050 odborná príprava Technika požiarnej ochrany Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 BTS-PO, s.r.o. 36491501 174,00 € 11.03.2022 25.03.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225055 poistenie vozidla od 1.4.-30.6.2022 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Union poisťovňa, a.s. 31322051 40,55 € 21.03.2022 25.03.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225051 poistenie majektu 4-6/2022 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Union poisťovňa, a.s. 31322051 1 066,82 € 11.03.2022 25.03.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »