Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
245047 el. energia 1/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slov.plynár.priemysel,a.s 35815256 6 100,07 € 16.02.2024 13.03.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245079 kultúrno - vzdelávací program, projekt Etické správanie Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Milan Tarina - Špeciál Art 46300546 525,00 € 07.03.2024 13.03.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
247003 strava soc. fond 2/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Súkromná školská jedáleň 42228760 181,20 € 06.03.2024 14.03.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245061 ubytovanie ERASMUS 21.4.2024-4.5.2024 PaedDr. Matús Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 interEducation E10167266 2 254,00 € 23.02.2024 14.03.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245060 ubytovanie ERASMUS 21.4.2024-4.5.2024 Mgr. Ing. Dobranský Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 interEducation E10167266 2 254,00 € 23.02.2024 14.03.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245059 ERASMUS 21.4.2024 - 4.5.2024 Mgr. Sopko Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 interEducation E10167266 2 254,00 € 23.02.2024 14.03.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245088 poštovné 2/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovenská pošta a.s. 36631124 34,30 € 13.03.2024 14.03.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245075 mobilné poplatky 2/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 84,00 € 05.03.2024 16.03.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245076 mobilné poplatky 2/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 24,00 € 05.03.2024 16.03.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245080 telekomunikačné poplatky 2/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 31,38 € 07.03.2024 16.03.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245081 vucnet 2/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 58,80 € 07.03.2024 16.03.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245085 občerstvenie Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jana Zákutná 33747121 43,00 € 12.03.2024 16.03.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245086 kancelárske potreby Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jana Zákutná 33747121 168,80 € 12.03.2024 16.03.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245082 školenie vodiča Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Ing. Ján Macko - Autoškola Šváby 41996020 35,00 € 08.03.2024 16.03.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245087 workshop Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Digitálna inteligencia 50934511 350,00 € 12.03.2024 16.03.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245067 preprava strojov Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Lukáš Maník - LUKY 43625363 5 964,00 € 27.02.2024 19.03.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245089 školenie Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 31954120 27,00 € 13.03.2024 19.03.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245091 výroba kľúčov, FAB zámkov Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Ingrid Feltovičová - GraroFAB 35063513 105,00 € 13.03.2024 19.03.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245090 farby, savo, vrecia... Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 PPG Deco Slovakia s.r.o. 31633200 159,43 € 13.03.2024 19.03.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245095 laťovka bežná Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 JAF Holz Slovakia 35718986 453,25 € 18.03.2024 23.03.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »