Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
215077 kábel, krabica, páska... Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 HAGARD:HAL, spol. s.r.o. 50111990 59,82 € 12.04.2021 12.04.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215070 poistenie zodpovednosti za škodu Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Union poisťovňa, a.s. 31322051 22,50 € 07.04.2021 12.04.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215063 skúšačka, zástrčka Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 TME Slovakia s.r.o. 45241791 61,81 € 06.04.2021 12.04.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
OV/21/0036 Objednávame si u Vás 200 ks VRUT 4,2/19 sadrok.s límcom WPC. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 MOVIR,s.r.o. 36505862 4,08 € 31.03.2021 12.04.2021 Objednávka
OV/21/0037 Objednávame si u Vás 2 ks lano spevňovacie s uťah.+J hák, 1 ks kameň brúsny 200x20x51, 1 ks kotúč brúsny 200x20x51, 2 ks záves dverový 120mm P surový, 2 ks záves dverový 120mm L surový. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 MOVIR,s.r.o. 36505862 82,60 € 31.03.2021 13.04.2021 Objednávka
215078 poštovné služby 03/2021 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovenská pošta a.s. 36631124 66,40 € 12.04.2021 14.04.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215065 sytémová podpora MAGMA HCM 1.štvrťrok 2021 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 AUTOCONT s. r. o., 36396222 135,29 € 07.04.2021 15.04.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215079 lanko spevňovacie, kameň brúsny... Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 MOVIR,s.r.o. 36505862 82,60 € 12.04.2021 15.04.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215076 skrutka VRUT 4,2/19 sadrokart. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 MOVIR,s.r.o. 36505862 4,08 € 12.04.2021 15.04.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215075 licencia Nezábudník 12.4.2021-12.4.2022 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Miroslav Rusin 50701142 35,88 € 08.04.2021 15.04.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215061 testovanie COVID 19 február 2021-marec 2021 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Alfa - znalecká organizácia, s.r.o. 53051785 2 520,00 € 30.03.2021 15.04.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215064 servis kopírovacieho stroja Bizhub226, toner Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 BLARO,s.r.o. 46498702 140,40 € 06.04.2021 15.04.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215069 služby BOZP Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Milan Tomčo - ELRETO 43284418 100,00 € 07.04.2021 15.04.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215082 telefónna šnúra, kábel UTP Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Rastislav Varga - ELEKTRONIK 43468209 68,21 € 14.04.2021 15.04.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215062 kancelárske potreby Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jana Zákutná 33747121 247,70 € 30.03.2021 15.04.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
2503 oponentský posudok IROP 2 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Ateliér ASKO s.r.o. 36504335 7 665,00 € 05.02.2021 15.04.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
12/2021 Dodatok č. 4 Zmluvy o dielo Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Súkromná školská jedáleň 42228760 Iné 0,00 € 01.02.2021 05.02.2021 04.02.2021 Mgr. Ján Holub, v.r. riaditeľ Zmluva
215074 vucnet Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 58,80 € 08.04.2021 20.04.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215073 telekomunikačné poplatky Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 37,55 € 08.04.2021 20.04.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215068 telekomunikačné poplatky Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 79,80 € 07.04.2021 20.04.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »