Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
OV/23/0057 Objednávame si u Vás tovar. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 IES s.r.o. 00699454 13,27 € 28.04.2023 11.05.2023 Objednávka
235131 prenájom priestorov ODV 4/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 KIMEX Group s.r.o. 36191906 6 109,20 € 02.05.2023 12.05.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235106 služby spojené s prenájmom priestorov ODV 3/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 KIMEX Group s.r.o. 36191906 12 484,01 € 13.04.2023 12.05.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235136 utierky TORK Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 LOVITECH, s.r.o., 47122757 97,36 € 05.05.2023 12.05.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235147 poštovné 4/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovenská pošta a.s. 36631124 84,00 € 15.05.2023 15.05.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
237005 strava SF 4/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Súkromná školská jedáleň 42228760 169,20 € 04.05.2023 17.05.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235138 strava zamestnávateľ 4/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Súkromná školská jedáleň 42228760 1 584,84 € 04.05.2023 17.05.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235141 činnosť Zváračskej školy Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. 35805609 100,80 € 09.05.2023 17.05.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235137 materiál - Zváračská škola Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jozef Ličak-RELIKO 41874323 219,46 € 04.05.2023 17.05.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235144 materiál maturitné skúšky Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 MOVIR,s.r.o. 36505862 134,02 € 11.05.2023 17.05.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235143 materiál maturitné skúšky Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 MOVIR,s.r.o. 36505862 19,80 € 11.05.2023 17.05.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235129 služby BOZP 4/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Ing. Peter Tomčo - BPaPO 46302654 100,00 € 02.05.2023 17.05.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235135 mobilné poplatky 4/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 24,00 € 04.05.2023 17.05.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235134 mobilné poplatky 4/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 84,00 € 04.05.2023 17.05.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235142 spojky MK prekrývacie Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 IES s.r.o. 00699454 13,27 € 10.05.2023 17.05.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
OV/23/0058 Objednávame si u Vás tovar. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jana Zákutná 33747121 25,20 € 05.05.2023 17.05.2023 Objednávka
235150 služby siete SANET 4-6/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Združenie používateľov Slovenskej dátovej siete SANET 17055270 150,00 € 16.05.2023 19.05.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235148 prenájom priestorov ODV 4/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov 00161845 300,35 € 16.05.2023 19.05.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235130 vodné, stočné 1/2023 - 4/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 5 238,13 € 02.05.2023 19.05.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235146 kancelárske potreby Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jana Zákutná 33747121 25,20 € 12.05.2023 19.05.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »