215077 |
kábel, krabica, páska... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
HAGARD:HAL, spol. s.r.o. |
50111990 |
|
59,82 € |
12.04.2021 |
|
|
12.04.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
215070 |
poistenie zodpovednosti za škodu |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
22,50 € |
07.04.2021 |
|
|
12.04.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
215063 |
skúšačka, zástrčka |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
61,81 € |
06.04.2021 |
|
|
12.04.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
OV/21/0036 |
Objednávame si u Vás 200 ks VRUT 4,2/19 sadrok.s límcom WPC. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
4,08 € |
31.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Objednávka |
OV/21/0037 |
Objednávame si u Vás 2 ks lano spevňovacie s uťah.+J hák, 1 ks kameň brúsny 200x20x51, 1 ks kotúč brúsny 200x20x51, 2 ks záves dverový 120mm P surový, 2 ks záves dverový 120mm L surový. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
82,60 € |
31.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Objednávka |
215078 |
poštovné služby 03/2021 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
66,40 € |
12.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
215065 |
sytémová podpora MAGMA HCM 1.štvrťrok 2021 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
AUTOCONT s. r. o., |
36396222 |
|
135,29 € |
07.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
215079 |
lanko spevňovacie, kameň brúsny... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
82,60 € |
12.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
215076 |
skrutka VRUT 4,2/19 sadrokart. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
4,08 € |
12.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
215075 |
licencia Nezábudník 12.4.2021-12.4.2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Miroslav Rusin |
50701142 |
|
35,88 € |
08.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
215061 |
testovanie COVID 19 február 2021-marec 2021 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Alfa - znalecká organizácia, s.r.o. |
53051785 |
|
2 520,00 € |
30.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
215064 |
servis kopírovacieho stroja Bizhub226, toner |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
BLARO,s.r.o. |
46498702 |
|
140,40 € |
06.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
215069 |
služby BOZP |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Milan Tomčo - ELRETO |
43284418 |
|
100,00 € |
07.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
215082 |
telefónna šnúra, kábel UTP |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Rastislav Varga - ELEKTRONIK |
43468209 |
|
68,21 € |
14.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
215062 |
kancelárske potreby |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
247,70 € |
30.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
2503 |
oponentský posudok IROP 2 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Ateliér ASKO s.r.o. |
36504335 |
|
7 665,00 € |
05.02.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
215074 |
vucnet |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
58,80 € |
08.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
215073 |
telekomunikačné poplatky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
37,55 € |
08.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
215068 |
telekomunikačné poplatky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
79,80 € |
07.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
215067 |
telekomunikačné poplatky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
22,80 € |
07.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |