OV/21/0108 |
Objednávame si u Vás pobyt a stravu pre 47 zamestnancov školy v termíne 06.07.2021 - 08.07.2021. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Chata Pieniny, s.r.o. |
36511552 |
|
4 324,00 € |
01.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Objednávka |
215190 |
merač uzemnenia |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MERCONTROL EU s.r.o. |
51193752 |
|
538,80 € |
12.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
215192 |
viazacie pásky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
HAGARD:HAL, spol. s.r.o. |
50111990 |
|
36,07 € |
13.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
215194 |
simatic |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
SIEMENS s.r.o. |
31349307 |
|
242,03 € |
14.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
215195 |
lampa LED pre sústruhy |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Stap spol.s.r.o. |
34125809 |
|
296,00 € |
14.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
215193 |
poštovné služby |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
42,80 € |
14.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
OV/21/0113 |
Objednávame si u Vás 5 ks Technický benzín, 1 ks WD-40, 5 ks Modrá skalica, 10 ks Solvina - vakavo, 4 ks Metla - portviš, 8 ks Metlička malá drevená, 110 ks Mycia pasta na ruky - vakavo, 88 ks Mydlo 100g, 35 ks Jar 1L, 35 ks Handra na podlahu, 5 ks Pracho |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
1 066,67 € |
08.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Objednávka |
217007 |
strava SF 6/2021 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
216,00 € |
09.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
217006 |
teambuilding 06.07.2021 - 08.07.2021 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Chata Pieniny, s.r.o. |
36511552 |
|
4 324,00 € |
08.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
OV/21/0111 |
Objednávame si u Vás 30 ks Záznamy o práci v záujmovom útvare, 15 ks Triedny výkaz pre SŠ - obal, 20 ks Triedny výkaz pre SŠ - vložka. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
25,29 € |
06.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Objednávka |
215172 |
školenie iSPIN |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Asseco Solutions a.s |
00602311 |
|
143,40 € |
02.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
215186 |
aktualizácie MAGMA 01.07.2021-30.09.2021 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
AUTOCONT s. r. o., |
36396222 |
|
25,49 € |
09.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
215184 |
podpora MAGMA 1.4.2021-30.6.2021 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
AUTOCONT s. r. o., |
36396222 |
|
135,29 € |
08.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
215185 |
zemný plyn 6/2021 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
35815256 |
|
1 113,07 € |
09.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
215189 |
vucnet |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
58,80 € |
09.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
215188 |
telekomunikačné poplatky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
35,59 € |
09.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
215178 |
telekomunikačné poplatky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
79,80 € |
06.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
215177 |
telekomunikačné poplatky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
22,80 € |
06.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
215179 |
el.energia 6/2021 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 173,58 € |
06.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
215187 |
strava zamestnávateľ 6/2021 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
1 188,00 € |
09.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |