Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
215212 vodné, stočné 23.04.2021-20.07.2021 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 3 858,62 € 27.07.2021 17.08.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215219 osdávačka cínu, čistiaca kvapalina, pásky izolačné... Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jozef Ferko AV - EL mak. 34290630 427,79 € 04.08.2021 17.08.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215216 služby BOZP Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Milan Tomčo - ELRETO 43284418 100,00 € 02.08.2021 17.08.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
2504 učebné pomôcky a zariadenia CNC Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 DIDACTIC Martin,s.r.o. 36374881 91 188,24 € 25.05.2021 17.08.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
OV/21/0125 Objednávame si u Vás 22,10 bm PVC Acczent Classic 40 4 mš-5618038, 50 bm OVC sokel samolepiaci WLK50. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 DOMOS SLOVAKIA s.r.o. 36590487 1 005,36 € 04.08.2021 17.08.2021 Objednávka
215209 dobropis k zálohovej faktúre ZDF/210022 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Alza.sk 36562939 -27,90 € 22.07.2021 17.08.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215221 vucnet Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 58,80 € 06.08.2021 18.08.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215220 telekomunikačné poplatky Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 33,53 € 06.08.2021 18.08.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215218 telekomunikačné poplatky Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 79,80 € 04.08.2021 18.08.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215217 telekomunikačné poplatky Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 22,80 € 04.08.2021 18.08.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
OV/21/0124 Objednávame si u Vás servis osobného automobilu Škoda Fabia PO 298 DL. Výmena oleja a STK. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Mgr. Ľuboš Kuchár-auto-fit-servis 50064592 275,00 € 05.08.2021 18.08.2021 Objednávka
215224 čistenie obrusov a záclon Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 PERMA-Stanislav Tabačko 45915555 42,48 € 12.08.2021 19.08.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215223 zemný plyn 7/2021 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slov.plynár.priemysel,a.s 35815256 1 152,02 € 09.08.2021 19.08.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215222 el.energia 7/2021 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Energie2, a.s. 46113177 1 573,18 € 09.08.2021 19.08.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215225 PVC podlaha Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 DOMOS SLOVAKIA s.r.o. 36590487 1 005,36 € 16.08.2021 24.08.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215226 počítačová sieť SANET 7-9/2021 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Združenie používateľov Slovenskej dátovej siete SANET 17055270 150,00 € 17.08.2021 24.08.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215229 oceľ kruhová, JP štvorec Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Kovsmol s.r.o. 36501921 196,30 € 18.08.2021 24.08.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215228 spínače, svorky Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Elektro-Lumen, s.r.o. 36449261 46,52 € 18.08.2021 24.08.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215227 servis automobilu škoda Fabia Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Mgr. Ľuboš Kuchár-auto-fit-servis 50064592 275,00 € 17.08.2021 24.08.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
OV/21/0127 Objednávame si u Vás tovar na Letnú školu 2021 : 26,50 kg JP štvorec 50x50x3, 93 kg oceľ kruhová 0 50. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Kovsmol s.r.o. 36501921 196,30 € 11.08.2021 24.08.2021 Objednávka
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »