235362 |
revízie - hasiacích prístrojov |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
955,10 € |
13.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235247 |
energie prenájom ODV 7/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
KIMEX Group s.r.o. |
36191906 |
|
944,94 € |
14.08.2023 |
|
|
04.10.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
OV/23/0164 |
Objednávame si u Vás revízie a odborné prehliadky hasiacich prístrojov a hydrantov v objekte Spojenej školy, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
900,00 € |
02.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Objednávka |
235188 |
ubytovanie Bratislava |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Legendhotels Slovakia s.r.o. |
52080790 |
|
858,40 € |
21.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235450 |
pracovné oblečenie |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
849,50 € |
15.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
OV/23/0231 |
Objednávame si u Vás pracovné odevy. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
849,50 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
OV/23/0087 |
Objednávame si u Vás prepravu na teambuilding zamestnancov Spojenej školy, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov, ktorý sa bude konať v dňoch 3.7.2023 - 5.7.2023.
Preprava na trase Prešov - Nová Lesná a späť. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
PROSPEROBUS s.r.o. |
36494151 |
|
840,00 € |
27.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Objednávka |
237007 |
doprava Prešov - Nová Lesná teambuilding 3.7.2023 - 5.7.2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
PROSPEROBUS s.r.o. |
36494151 |
|
840,00 € |
06.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
OV/23/0199 |
Objednávame si u Vás kontrolu a opravu detektorov úniku plynu v kotoli v objekte Spojená škola, Ľ. POdjavorinskej 22, Prešov. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
EMRON22 s. r. o. |
54484049 |
|
808,00 € |
24.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
235414 |
revízie - detektorov úniku plynu |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
EMRON22 s. r. o. |
54484049 |
|
808,00 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
30/2023 |
Darovacia zmluva |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
RZ pri SŠ,Ľ.Podjavorinskej 22 V Prešove |
50329766 |
Iné |
804,13 € |
27.11.2023 |
29.11.2023 |
|
28.11.2023 |
Mgr. Ján Holub, v.r. |
riaditeľ školy |
Zmluva |
2024/01 |
Dodatok č. 1 k poistnej zmluve 11-424933 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
Iné |
803,23 € |
20.12.2023 |
10.01.2024 |
16.11.2027 |
09.01.2024 |
Mgr. Ján Holub, v.r. |
riaditeľ školy |
Zmluva |
OV/23/0167 |
Objednávame si u Vás revíziu a odbornú prehliadku VZV Hyundai 25D-9E. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
GAMIX SERVIS, s.r.o. |
51633337 |
|
800,00 € |
02.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Objednávka |
OV/23/0118 |
Objednávame si u Vás tovar. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Elektro-Lumen, s.r.o. |
36449261 |
|
768,92 € |
16.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Objednávka |
235253 |
fólia, cyky, stykač |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Elektro-Lumen, s.r.o. |
36449261 |
|
768,91 € |
31.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
OV/23/0064 |
Objednávame si u Vás čistiace potreby. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
755,50 € |
31.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Objednávka |
235158 |
čistiace potreby |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
755,50 € |
05.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235178 |
poštovné 5/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
751,02 € |
15.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235282 |
poistenie majetku 1.10.2023-3.12.2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
748,23 € |
25.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
OV/23/0233 |
Objednávame si u Vás tovar. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
DOMOS SLOVAKIA s.r.o. |
36590487 |
|
720,00 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |