OV/23/0232 |
Objednávame si u Vás tovar. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
DOMOS SLOVAKIA s.r.o. |
36590487 |
|
1 680,00 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
235454 |
vozík na navíjanie |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
DOMOS SLOVAKIA s.r.o. |
36590487 |
|
1 680,00 € |
15.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235296 |
príspevok strava zamestnávateľ 9/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
1 640,80 € |
06.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235370 |
energie prenájom ODV 10/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
KIMEX Group s.r.o. |
36191906 |
|
1 629,77 € |
16.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235138 |
strava zamestnávateľ 4/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
1 584,84 € |
04.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235080 |
letenky 24.4.2023-27.4.2023 Budapešť-Barcelona a späť |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
pelicantravel.com s.r.o. |
35897821 |
|
1 570,98 € |
31.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
OV/23/0120 |
Objednávame si u Vás tovar. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
IES s.r.o. |
00699454 |
|
1 554,72 € |
30.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Objednávka |
235260 |
mikrotrubičky, šachta |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
IES s.r.o. |
00699454 |
|
1 554,72 € |
05.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235466 |
príspevok strava zamestnávateľ 12/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
1 486,80 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235121 |
ubytovanie ERASMUS + drony |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Booking.com B.V. |
NL805734958B01 |
|
1 476,60 € |
21.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235180 |
energia prenájom ODV 5/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
KIMEX Group s.r.o. |
36191906 |
|
1 415,76 € |
16.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235263 |
zemný plyn 8/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
35815256 |
|
1 329,76 € |
08.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235214 |
zemný plyn 6/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
35815256 |
|
1 316,02 € |
11.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235240 |
zemný plyn 7/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
35815256 |
|
1 316,02 € |
10.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235302 |
zemný plyn 9/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
35815256 |
|
1 316,02 € |
09.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
OV/23/0081 |
Objednávame si u Vás tovar. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
1 275,00 € |
15.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Objednávka |
235191 |
kladivo, pásky, pena... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
1 274,98 € |
22.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235221 |
energie prenájom priestorov ODV 6/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
KIMEX Group s.r.o. |
36191906 |
|
1 270,09 € |
19.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235336 |
služby prenájom ODV 9/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
KIMEX Group s.r.o. |
36191906 |
|
1 258,86 € |
23.10.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235436 |
oprava riadiaceho systému |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MART SYSTEM s.r.o. |
36488135 |
|
1 246,03 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |