Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
245027 mobilné poplatky 1/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 84,00 € 05.02.2024 21.02.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245075 mobilné poplatky 2/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 84,00 € 05.03.2024 16.03.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245119 mobilné poplatky 3/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 84,00 € 04.04.2024 12.04.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245163 mobilné poplatky 4/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 84,00 € 06.05.2024 15.05.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
OV/24/0074 Objednávame si u Vás tovar. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jozef Ferko AV - EL mak. 34290630 85,80 € 09.04.2024 20.04.2024 Objednávka
245133 leptací roztok, tranzistory, kliešte... Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jozef Ferko AV - EL mak. 34290630 85,80 € 15.04.2024 26.04.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
OV/24/0062 Objednávame si u Vás čistenie a pranie 41 ks obrusov. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 PERMA-Stanislav Tabačko 45915555 88,15 € 26.03.2024 06.04.2024 Objednávka
245115 čistenie obrusov Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 PERMA-Stanislav Tabačko 45915555 88,15 € 03.04.2024 09.04.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
OV/24/0088 Objednávame si u Vás tovar. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 MOVIR,s.r.o. 36505862 97,21 € 22.04.2024 04.05.2024 Objednávka
245157 okuliare, vrták, meter... Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 MOVIR,s.r.o. 36505862 97,21 € 29.04.2024 15.05.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235469 služby BOZP 12/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Ing. Peter Tomčo - BPaPO 46302654 100,00 € 03.01.2024 22.01.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245025 služby BOZP 1/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Ing. Peter Tomčo - BPaPO 46302654 100,00 € 01.02.2024 10.02.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245070 služby BOZP 2/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Ing. Peter Tomčo - BPaPO 46302654 100,00 € 04.03.2024 07.03.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245117 služby BOZP 3/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Ing. Peter Tomčo - BPaPO 46302654 100,00 € 04.04.2024 12.04.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245158 služby BOZP 4/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Ing. Peter Tomčo - BPaPO 46302654 100,00 € 03.05.2024 15.05.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245091 výroba kľúčov, FAB zámkov Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Ingrid Feltovičová - GraroFAB 35063513 105,00 € 13.03.2024 19.03.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
OV/24/0042 Objednávame si u Vás výrobu 1 ks kľúča FAB 2 PROFI 45+50 na SU, 10 ks FAB 2 PROFI kľúč B031. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Ingrid Feltovičová - GraroFAB 35063513 105,00 € 06.03.2024 19.03.2024 Objednávka
OV/24/0059 Objednávame si u Vás Balík Porada počas porady riaditeľov, ktorá sa bude konať dňa 04. - 05. 04. 2024. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 27.03.2024 10.04.2024 Objednávka
245121 Balík porada - ubytovanie a strava počas porady riaditeľov Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 08.04.2024 12.04.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245170 poštovné 4/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovenská pošta a.s. 36631124 112,20 € 14.05.2024 15.05.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »