Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
245105 skrutky Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 MOVIR,s.r.o. 36505862 19,80 € 26.03.2024 04.04.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
OV/24/0056 Objednávame si u Vás tovar. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 MOVIR,s.r.o. 36505862 19,80 € 20.03.2024 04.04.2024 Objednávka
235470 mobilné poplatky 12/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 24,00 € 08.01.2024 22.01.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245026 mobilné poplatky 1/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 24,00 € 05.02.2024 21.02.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245076 mobilné poplatky 2/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 24,00 € 05.03.2024 16.03.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245116 telekomunikačné poplatky 3/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 24,00 € 04.04.2024 12.04.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245162 mobilné poplatky 4/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 24,00 € 06.05.2024 15.05.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
OV/24/0007 Objednávame si u Vás tovar. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Cb elektro s.r.o. 36584622 24,38 € 23.01.2024 01.02.2024 Objednávka
245022 kábel CYSY, kábel CYA... Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Cb elektro s.r.o. 36584622 24,38 € 30.01.2024 07.02.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245005 MAGMA HCM aktualizácie 1-3/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 11.01.2024 26.01.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245130 aktualizácie MAGMA 4-6/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 12.04.2024 26.04.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
OV/24/0021 Objednávame si u Vás 1 ks Profesionálny priemyselný čistič FloorPro RM 69 veľkosť balenia 2,5L objednávacie číslo 6. 296-058.0 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 KÄRCHER Slovakia, s.r.o. 43967663 26,00 € 14.02.2024 27.02.2024 Objednávka
245062 priemyslený čistič Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 KÄRCHER Slovakia, s.r.o. 43967663 26,00 € 23.02.2024 29.02.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245128 poštovné 3/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovenská pošta a.s. 36631124 26,70 € 12.04.2024 18.04.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245089 školenie Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 31954120 27,00 € 13.03.2024 19.03.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245123 školenie Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 31954120 27,00 € 08.04.2024 12.04.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245037 telekomunikačné poplatky 1/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 30,41 € 12.02.2024 21.02.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245127 telekomunikačné poplatky 3/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 30,83 € 10.04.2024 20.04.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245080 telekomunikačné poplatky 2/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 31,38 € 07.03.2024 16.03.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235474 telekomunikačné poplatky 12/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 31,46 € 11.01.2024 22.01.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »