245105 |
skrutky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
19,80 € |
26.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
OV/24/0056 |
Objednávame si u Vás tovar. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
19,80 € |
20.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Objednávka |
235470 |
mobilné poplatky 12/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
24,00 € |
08.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245026 |
mobilné poplatky 1/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
24,00 € |
05.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245076 |
mobilné poplatky 2/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
24,00 € |
05.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245116 |
telekomunikačné poplatky 3/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
24,00 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245162 |
mobilné poplatky 4/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
24,00 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
OV/24/0007 |
Objednávame si u Vás tovar. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Cb elektro s.r.o. |
36584622 |
|
24,38 € |
23.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Objednávka |
245022 |
kábel CYSY, kábel CYA... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Cb elektro s.r.o. |
36584622 |
|
24,38 € |
30.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245005 |
MAGMA HCM aktualizácie 1-3/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
11.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245130 |
aktualizácie MAGMA 4-6/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
OV/24/0021 |
Objednávame si u Vás 1 ks Profesionálny priemyselný čistič FloorPro RM 69 veľkosť balenia 2,5L objednávacie číslo 6. 296-058.0 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
KÄRCHER Slovakia, s.r.o. |
43967663 |
|
26,00 € |
14.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Objednávka |
245062 |
priemyslený čistič |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
KÄRCHER Slovakia, s.r.o. |
43967663 |
|
26,00 € |
23.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245128 |
poštovné 3/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
26,70 € |
12.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245089 |
školenie |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
27,00 € |
13.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245123 |
školenie |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
27,00 € |
08.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245037 |
telekomunikačné poplatky 1/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
30,41 € |
12.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245127 |
telekomunikačné poplatky 3/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
30,83 € |
10.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245080 |
telekomunikačné poplatky 2/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
31,38 € |
07.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235474 |
telekomunikačné poplatky 12/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
31,46 € |
11.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |