OV/23/0191 |
Objednávame si u Vás tovar. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Elektro-Lumen, s.r.o. |
36449261 |
|
82,93 € |
20.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Objednávka |
235393 |
zásuvky, rámčeky... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Elektro-Lumen, s.r.o. |
36449261 |
|
82,93 € |
27.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
OV/23/0226 |
Objednávame si u Vás pracovné odevy. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
CANIS SAFETY a.s.,organizačná zložka |
47998156 |
|
83,97 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
235048 |
mobilné poplatky 2/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
84,00 € |
06.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235089 |
mobilné poplatky 3/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
84,00 € |
05.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235147 |
poštovné 4/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
84,00 € |
15.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235134 |
mobilné poplatky 4/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
84,00 € |
04.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235175 |
telekomunkačné poplatky 5/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
84,00 € |
14.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235205 |
mobilné poplatky 6/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
84,00 € |
04.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235259 |
mobilné poplatky 8/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
84,00 € |
04.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235294 |
mobilné poplatky 9/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
84,00 € |
04.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
OV/23/0082 |
Objednávame si u Vás tovar. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
STAVMAT STAVEBNINY s.r.o. |
34116125 |
|
84,10 € |
12.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Objednávka |
235192 |
poter, omietky, štuk... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
STAVMAT STAVEBNINY s.r.o. |
34116125 |
|
84,10 € |
22.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235332 |
kancelárske potreby - šp. pedagogička |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
FaxCOPY a.s. |
35729040 |
|
84,10 € |
23.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
OV/23/0152 |
Objednávame si u kancelárske potreby. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
FaxCOPY a.s. |
35729040 |
|
84,10 € |
16.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Objednávka |
235349 |
mobilné poplatky 10/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
84,90 € |
07.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
OV/23/0117 |
Objednávame si u Vás tovar. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
3lobit, s. r. o. |
46020152 |
|
84,95 € |
16.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Objednávka |
235251 |
obrázková kolekcia - kniha |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
3lobit, s. r. o. |
46020152 |
|
84,95 € |
23.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
225385 |
telekomunikačné poplatky 12/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
84,99 € |
04.01.2023 |
|
|
21.01.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235023 |
mobilné poplatky 1/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
84,99 € |
07.02.2023 |
|
|
18.02.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |