Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OV/22/0066 Objednávame si u Vás odčervenie psa. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Plutovet s.r.o., - MVDr. Dušan Sabol 44470428 47,00 € 01.07.2022 12.07.2022 Objednávka
225169 veterinárne úkony Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Plutovet s.r.o., - MVDr. Dušan Sabol 44470428 47,00 € 08.07.2022 21.07.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
OV/22/0007 Objednávame si u Vás 2 ks zdvižný popruh 2t 2m, 12 ks spony hadicové 8-12 SX, 12 ks spony hadicové 10-16 SX, 20 ks spony hadicové 16-25 SX, 20 ks spony hadicové 12-20 SX, 20 ks spony hadicové 25-40 SX. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 MOVIR,s.r.o. 36505862 48,19 € 21.01.2022 31.01.2022 Objednávka
225011 popruh, spony Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 MOVIR,s.r.o. 36505862 48,19 € 27.01.2022 18.02.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225240 poštovné 9/2022 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovenská pošta a.s. 36631124 49,65 € 13.10.2022 14.10.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225004 členstvo 2022 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 31954120 51,70 € 17.01.2022 28.01.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225172 poštovné 6/2022 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovenská pošta a.s. 36631124 52,15 € 13.07.2022 14.07.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
OV/22/0036 Objednávame si u Vás servis tlačiarne HP LaserJet P2055dn. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 BLARO,s.r.o. 46498702 53,76 € 19.04.2022 26.04.2022 Objednávka
225088 servis tlačiarne Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 BLARO,s.r.o. 46498702 53,76 € 22.04.2022 29.04.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225226 skrutky, tyč M Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 MOVIR,s.r.o. 36505862 55,49 € 29.09.2022 11.10.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
OV/22/0096 Objednávame si u Vás tovar. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 MOVIR,s.r.o. 36505862 55,50 € 22.09.2022 01.10.2022 Objednávka
OV/22/0051 Objednávame si u Vás 1 ks Reproduktory Genius SW-HF 2.1 1205 Ver. II, 1 ks rýchlovarnú kanvicu ECG RK 1758 Grey Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 DATACOMP s.r.o. 36212466 56,95 € 13.06.2022 22.06.2022 Objednávka
225157 reproduktory, rýchlovarná kanvica Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 DATACOMP s.r.o. 36212466 56,95 € 04.07.2022 05.07.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225296 knihy Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Martinus, s.r.o. 45503249 56,97 € 15.11.2022 23.11.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
OV/22/0128 Objednávame si u Vás knihy. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Martinus, s.r.o. 45503249 56,97 € 08.11.2022 23.11.2022 Objednávka
225221 batérie, krabice Lava, vidlice... Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Elektro-Lumen, s.r.o. 36449261 57,02 € 21.09.2022 30.09.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
OV/22/0091 Objednávame si u Vás tovar. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Elektro-Lumen, s.r.o. 36449261 57,03 € 05.09.2022 23.09.2022 Objednávka
215516 vucnet Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 58,80 € 07.01.2022 19.01.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225026 vucnet 1/2022 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 58,80 € 08.02.2022 18.02.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225046 vucnet 2/2022 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 58,80 € 08.03.2022 15.03.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »