Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
215518 poštovné 12/2021 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovenská pošta a.s. 36631124 26,40 € 07.01.2022 11.01.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
OV/22/0107 Objednávame si u Vás občerstvenie na stretnutie Rady školy, ktorá sa konala dňa 13.10.2022. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jana Zákutná 33747121 27,25 € 12.10.2022 27.10.2022 Objednávka
225253 občerstvenie Rada školy Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jana Zákutná 33747121 27,25 € 25.10.2022 03.11.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225020 školenie mzdy Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Inštitút celoživotného vzdelávania 51424266 30,00 € 07.02.2022 18.02.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225075 poštovné marec 2022 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovenská pošta a.s. 36631124 30,00 € 08.04.2022 08.04.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225110 školenie Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Inštitút celoživotného vzdelávania 51424266 30,00 € 09.05.2022 16.05.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225109 školenie Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Inštitút celoživotného vzdelávania 51424266 30,00 € 09.05.2022 16.05.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225251 členský príspevok 2022 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Asociácia SOŠ Slovenska 37857665 30,00 € 21.10.2022 30.11.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225329 služby pevnej siete 11/2022 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 30,65 € 08.12.2022 20.12.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225103 telekomunikačné poplatky 4/2022 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 30,83 € 06.05.2022 16.05.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225044 poštovné služby 2/2022 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovenská pošta a.s. 36631124 30,90 € 08.03.2022 08.03.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225045 služby pevnej siete 2/2022 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 31,09 € 08.03.2022 15.03.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225286 telekomunikačné poplatky 10/2022 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 31,21 € 09.11.2022 17.11.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225166 služby pevnej siete 6/2022 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 31,97 € 08.07.2022 15.07.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225238 služby pevnej siete 9/2022 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 32,06 € 10.10.2022 18.10.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
OV/22/0020 Objednávame si u Vás 1 ks Switch TP-LINK TL-SG108E. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Alza.sk s.r.o. 36562939 32,26 € 17.03.2022 24.03.2022 Objednávka
225062 switch TP-LINK TL-SG108E Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Alza.sk s.r.o. 36562939 32,26 € 30.03.2022 31.03.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225132 telekomunikačné poplatky 5/2022 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 32,70 € 08.06.2022 14.06.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225190 telekomunikačné poplatky 7/2022 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 32,76 € 11.08.2022 23.08.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215517 telekomunikačné poplatky Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 32,99 € 07.01.2022 21.01.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »