215417 |
kyslík 40/150 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jozef Ličak-RELIKO |
41874323 |
|
33,60 € |
30.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
OV/21/0309 |
Objednávame si u Vás 1 ks Kyslík 40L 150BAR. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jozef Ličak-RELIKO |
41874323 |
|
33,60 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Objednávka |
215479 |
kyslík 40L |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jozef Ličak-RELIKO |
41874323 |
|
33,60 € |
20.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
215125 |
prepínč páčkový, jazýčkový kontakt |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
SOS electronik s.r.o. |
31703186 |
|
33,84 € |
28.05.2021 |
|
|
10.06.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
215259 |
telekomunikačné poplatky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
33,84 € |
09.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
OV/21/0063 |
Objednávame si u Vás 40 ks prepínač páčkový M5 1-1 SPDT 3A 125V strieborný, 25 ks jazýčkový kontakt 1 a 0,5A/200V 10W 10x2mm. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
SOS electronik s.r.o. |
31703186 |
|
33,92 € |
24.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
215147 |
telekomunikačné poplatky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
34,34 € |
08.06.2021 |
|
|
19.06.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
205443 |
telekomunikačné poplatky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
34,84 € |
08.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
Edita Kuchárová |
|
Faktúra |
OV/21/0007 |
Objednávame si u Vás tovar. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
NAY a.s., |
35739487 |
|
34,90 € |
25.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Objednávka |
215012 |
TV konzola |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
NAY a.s., |
35739487 |
|
34,90 € |
29.01.2021 |
|
|
18.02.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
OV/21/0312 |
Objednávame si u Vás 1 pár Fotobunka na omietku max. 10 m. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
EKOfence s.r.o. |
44512031 |
|
35,10 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Objednávka |
215483 |
fotobunka na omietku |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
EKOfence s.r.o. |
44512031 |
|
35,10 € |
20.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
215100 |
telekomunikačné poplatky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
35,21 € |
06.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
OV/21/0197 |
Objednávame si u Vás 4 ks stavebné lepidlo 25 kg sivá farba. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
STAVMAT STAVEBNINY s.r.o. |
34116125 |
|
35,24 € |
19.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Objednávka |
215336 |
stavebné lepidlo |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
STAVMAT STAVEBNINY s.r.o. |
34116125 |
|
35,24 € |
22.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
215188 |
telekomunikačné poplatky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
35,59 € |
09.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
11/2021 |
Licenčná zmluva |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Miroslav Rusin |
50701142 |
Iné |
35,88 € |
08.04.2021 |
10.04.2021 |
12.04.2022 |
09.04.2021 |
Mgr. Ján Holub, v.r. |
riaditeľ |
Zmluva |
215075 |
licencia Nezábudník 12.4.2021-12.4.2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Miroslav Rusin |
50701142 |
|
35,88 € |
08.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
OV/21/0232 |
Objednávame si u Vás 2 ks náplň CO2. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jozef Ličak-RELIKO |
41874323 |
|
36,00 € |
12.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Objednávka |
OV/21/0247 |
Objednávame si u Vás 2 ks Náplň CO2 20 kg. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jozef Ličak-RELIKO |
41874323 |
|
36,00 € |
23.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Objednávka |