215337 |
školenie |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
22,00 € |
27.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
215439 |
školenie |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
22,00 € |
08.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
215408 |
svorky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
22,20 € |
26.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
OV/21/0258 |
Objednávame si u Vás 25 ks svorka 0,08-2,5mm 2 póly PHOENIX CONTACT. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
22,20 € |
23.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Objednávka |
215446 |
PZP osobný automobil 1.1.2022-31.03.2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
22,50 € |
09.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
215070 |
poistenie zodpovednosti za škodu |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
22,50 € |
07.04.2021 |
|
|
12.04.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
215171 |
poistenie zodpovednosti za škodu |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
22,50 € |
01.07.2021 |
|
|
08.07.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
215292 |
poistenie zodpovednosti za škodu |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
22,50 € |
05.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
205441 |
telekomunikačné poplatky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
22,80 € |
04.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
Edita Kuchárová |
|
Faktúra |
215067 |
telekomunikačné poplatky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
22,80 € |
07.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
215177 |
telekomunikačné poplatky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
22,80 € |
06.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
215217 |
telekomunikačné poplatky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
22,80 € |
04.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
215248 |
telekomunikačné poplatky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
22,80 € |
06.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
215296 |
telekomunikačné poplatky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
22,80 € |
06.10.2021 |
|
|
16.10.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
215352 |
poplatok za mobily |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
22,80 € |
05.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
OV/21/0298 |
Objednávame si u Vás 1 ks Toner alternatívny Xerox 3020/3025 106R02773. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
SMILES SK s.r.o. |
46866736 |
|
23,00 € |
07.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Objednávka |
215463 |
toner |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
SMILES SK s.r.o. |
46866736 |
|
23,00 € |
14.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
215426 |
telekomunikačné poplatky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
23,15 € |
06.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
215093 |
telekomunikačné poplatky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
23,50 € |
04.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
215141 |
telekomunikačné poplatky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
23,50 € |
04.06.2021 |
|
|
19.06.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |