235101 |
poštovné 2/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
141,90 € |
12.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235088 |
transfer ERASMUS + drony 24.4.2023-27.4.2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
FLIXBUS |
274912 |
|
287,10 € |
04.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
OV/23/0039 |
Objednávame si u Vás materiál na Zváračskú školu. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jozef Ličak-RELIKO |
41874323 |
|
33,60 € |
29.03.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Objednávka |
235103 |
poštovné 3/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
38,20 € |
13.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
OV/23/0040 |
Objednávame si u Vás obedy pre 50 osôb, ktorí sa dňa 12. 04. 2023 zúčastnia workshopu v priestoroch Spojenej školy, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov.
Workshop sa koná v rámci projektu: "Zlepšenie stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji" |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
255,00 € |
30.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Objednávka |
237004 |
príspevok strava SF 3/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
199,50 € |
05.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
OV/23/0042 |
Objednávame si u Vás údržbu a servis kopírovacieho stroja Bizhub 226.
Objednávame si aj toner Minolta TN18 KATUN. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
BLARO,s.r.o. |
46498702 |
|
57,60 € |
04.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Objednávka |
OV/23/0041 |
Objednávame si u Vás občerstvenie pre 50 osôb, ktorí sa dňa 12. 04. 2023 zúčastnia workshopu v priestoroch Spojenej školy, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov.
Workshop sa koná v rámci projektu: " Zlepšenie stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávnom |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
100,25 € |
07.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Objednávka |
235110 |
kancelárske potreby |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
173,75 € |
17.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235114 |
poistenie - Španielsko ERASMUS + drony |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
108,00 € |
17.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235107 |
obedy workshop 12.4.2023 - projekt |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
255,00 € |
13.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235087 |
servisné práce SPIN 4-6/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Asseco Solutions a.s |
00602311 |
|
387,14 € |
04.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235105 |
aktualizácie magma 4-6/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
AUTOCONT s. r. o., |
36396222 |
|
25,49 € |
13.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235073 |
systémová podpora MAGMA HCM 1-3/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
AUTOCONT s. r. o., |
36396222 |
|
135,29 € |
31.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235104 |
kyslík - zváračská škola |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jozef Ličak-RELIKO |
41874323 |
|
33,60 € |
12.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235108 |
občerstvenie workshop - projekt |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
100,25 € |
14.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235099 |
vucnet 3/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
58,80 € |
12.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235098 |
telekomunikačné poplatky 3/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
31,94 € |
12.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235090 |
mobilné poplatky 3/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
24,00 € |
05.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235089 |
mobilné poplatky 3/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
84,00 € |
05.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |