OV/24/0037 |
Objednávame si u Vás školenie vodiča / zamestnanca Spojenej školy, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov.
Školenia sa zúčastní zamestnanec Ing. Mgr. Oto Sokolovský
Školenia dňa 4. 3. 2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Ing. Ján Macko - Autoškola Šváby |
41996020 |
|
35,00 € |
28.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Objednávka |
OV/24/0038 |
Objednávame si u Vás výkon kultúrno - vzdelávacieho programu " Zneužívanie moci " pre žiakov Spojenej školy, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov.
|
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Milan Tarina - Špeciál Art |
46300546 |
|
525,00 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Objednávka |
247003 |
strava soc. fond 2/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
181,20 € |
06.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245061 |
ubytovanie ERASMUS 21.4.2024-4.5.2024 PaedDr. Matús |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
interEducation |
E10167266 |
|
2 254,00 € |
23.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245060 |
ubytovanie ERASMUS 21.4.2024-4.5.2024 Mgr. Ing. Dobranský |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
interEducation |
E10167266 |
|
2 254,00 € |
23.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245059 |
ERASMUS 21.4.2024 - 4.5.2024 Mgr. Sopko |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
interEducation |
E10167266 |
|
2 254,00 € |
23.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245088 |
poštovné 2/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
34,30 € |
13.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245075 |
mobilné poplatky 2/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
84,00 € |
05.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245076 |
mobilné poplatky 2/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
24,00 € |
05.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245080 |
telekomunikačné poplatky 2/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
31,38 € |
07.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245081 |
vucnet 2/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
58,80 € |
07.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245085 |
občerstvenie |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
43,00 € |
12.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245086 |
kancelárske potreby |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
168,80 € |
12.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245082 |
školenie vodiča |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Ing. Ján Macko - Autoškola Šváby |
41996020 |
|
35,00 € |
08.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245087 |
workshop |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Digitálna inteligencia |
50934511 |
|
350,00 € |
12.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245067 |
preprava strojov |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Lukáš Maník - LUKY |
43625363 |
|
5 964,00 € |
27.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245089 |
školenie |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
27,00 € |
13.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245091 |
výroba kľúčov, FAB zámkov |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Ingrid Feltovičová - GraroFAB |
35063513 |
|
105,00 € |
13.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245090 |
farby, savo, vrecia... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
PPG Deco Slovakia s.r.o. |
31633200 |
|
159,43 € |
13.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
OV/24/0044 |
Objednávame si u Vás opravu strojov Bizhub 226 a Bizhub 163 + tonery. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
BLARO,s.r.o. |
46498702 |
|
268,20 € |
04.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Objednávka |