245425 |
sada lievikov, konva, nasávačka, lepidlo..... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
105,41 € |
06.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245419 |
zváracie kabíny |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jozef Ličak-RELIKO |
41874323 |
|
691,20 € |
05.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245415 |
web.aplikácia - dochádzkový systém pre duál.vzdelávanie |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Benefito s.r.o. |
51251728 |
|
400,00 € |
04.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245416 |
balíček podpory Cisco akadémie |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
|
240,00 € |
05.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245417 |
primalex, brús.hubka, sádra,valček |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
PPG Deco Slovakia s.r.o. |
31633200 |
|
33,77 € |
05.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245411 |
kancelárske kreslo Stairs 1+1 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
354,00 € |
02.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
OV/24/0253 |
Objednávame si u Vás športové komplety. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
A T A K , výrobné družstvo |
00698113 |
|
583,20 € |
02.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
OV/24/0254 |
Objednávame si u Vás tovar. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Elektro-Lumen, s.r.o. |
36449261 |
|
377,05 € |
02.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
OV/24/0255 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
41,44 € |
02.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
245413 |
poplatky za mobily 11/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
24,00 € |
04.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245414 |
poplatky za mobily 11/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
84,00 € |
04.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245426 |
telekomunikačné poplatky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
31,30 € |
06.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245427 |
VUCNET |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
58,80 € |
06.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245421 |
zem.plyn 11/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
35815256 |
|
17 347,54 € |
06.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
249004 |
zemný plynn 11/2024-PC |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
35815256 |
|
1 120,00 € |
06.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245428 |
zásuvka, sviet.čelov.,..... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Elektro-Lumen, s.r.o. |
36449261 |
|
377,05 € |
06.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245420 |
píl.pas |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jozef Ličak-RELIKO |
41874323 |
|
318,00 € |
05.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245424 |
píl.pas |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jozef Ličak-RELIKO |
41874323 |
|
89,76 € |
06.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245429 |
dát.kábel, modul, smart zásuvka, pong.raketa, basketbal.lopta.... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 650,45 € |
09.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245430 |
loptičky na stolný tenis |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
22,37 € |
09.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |