OV/24/0227 |
Objednávame si u Vás tovar.
Objednávka č.526122679.
Doprava - AlzaBox |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 187,28 € |
18.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
OV/24/0228 |
Objednávame si u Vás tovar.
Objednávka č.526122853.
Doprava-AlzaBox |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
748,36 € |
18.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
OV/24/0229 |
Objednávame si u Vás tovar. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
LaskaKit s.r.o. |
17608007 |
|
230,34 € |
18.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
OV/24/0230 |
Objednávame si u Vás 200ks kovových odznakov. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
LASER ART SK s.r.o. |
36407054 |
|
312,00 € |
18.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
OV/24/0231 |
Objednávame si u Vás tovar. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
RCprofi s. r. o. |
06512232 |
|
32,50 € |
18.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
OV/24/0232 |
Objednávame si u Vás tovar. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
NAY a.s., |
35739487 |
|
42,99 € |
18.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
OV/24/0233 |
Objednávame si u Vás tovar.
Objednávka č.526278933.
Doručenie na predajňu. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
138,29 € |
18.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
OV/24/0236 |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku el.zariadení v objekte Spojená škola Ľ.Podjavorinskej 22, Prešov. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
3 250,00 € |
19.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
245369 |
zemný plyn 10/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
35815256 |
|
7 728,13 € |
08.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245374 |
elektrická energia 10/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
35815256 |
|
3 875,35 € |
14.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245405 |
vrtáky, pilník. sada, rám na pílku, nôž uber. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
M&V SLOVAKIA s. r. o. |
31642462 |
|
708,46 € |
26.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245406 |
občerstvenie, kanc.potreby - ZENIT 2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
126,14 € |
27.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245402 |
projektor EPSON, video kábel, filamenty |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 187,28 € |
26.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
249002 |
projektor EPSON, video kábel |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
748,36 € |
26.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245404 |
tlačová struna (filament), sd karta mikro |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
PVS Computer, s.r.o. |
36475874 |
|
41,39 € |
26.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245403 |
monitor, SSD disk, operačná pamäť, rámček na disk |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
138,29 € |
26.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
OV/24/0237 |
Objednávame si u Vás tovar - súťaž ZENIT. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
M&V SLOVAKIA s. r. o. |
31642462 |
|
708,46 € |
20.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Objednávka |
OV/24/0238 |
Objednávame si u Vás občerstvenie a kancelárske potreby na súťaž ZENIT 2024. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
126,14 € |
21.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Objednávka |
OV/24/0239 |
Objednávame si u Vás tovar. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
PPG Deco Slovakia s.r.o. |
31633200 |
|
561,79 € |
22.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Objednávka |
245410 |
solárny panel, wifi anténa, ..... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
LaskaKit s.r.o. |
17608007 |
|
230,34 € |
29.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |