Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
215078 poštovné služby 03/2021 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovenská pošta a.s. 36631124 66,40 € 12.04.2021 14.04.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215065 sytémová podpora MAGMA HCM 1.štvrťrok 2021 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 AUTOCONT s. r. o., 36396222 135,29 € 07.04.2021 15.04.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215079 lanko spevňovacie, kameň brúsny... Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 MOVIR,s.r.o. 36505862 82,60 € 12.04.2021 15.04.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215076 skrutka VRUT 4,2/19 sadrokart. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 MOVIR,s.r.o. 36505862 4,08 € 12.04.2021 15.04.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215075 licencia Nezábudník 12.4.2021-12.4.2022 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Miroslav Rusin 50701142 35,88 € 08.04.2021 15.04.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215061 testovanie COVID 19 február 2021-marec 2021 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Alfa - znalecká organizácia, s.r.o. 53051785 2 520,00 € 30.03.2021 15.04.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215064 servis kopírovacieho stroja Bizhub226, toner Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 BLARO,s.r.o. 46498702 140,40 € 06.04.2021 15.04.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215069 služby BOZP Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Milan Tomčo - ELRETO 43284418 100,00 € 07.04.2021 15.04.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215082 telefónna šnúra, kábel UTP Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Rastislav Varga - ELEKTRONIK 43468209 68,21 € 14.04.2021 15.04.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215062 kancelárske potreby Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jana Zákutná 33747121 247,70 € 30.03.2021 15.04.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
2503 oponentský posudok IROP 2 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Ateliér ASKO s.r.o. 36504335 7 665,00 € 05.02.2021 15.04.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
12/2021 Dodatok č. 4 Zmluvy o dielo Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Súkromná školská jedáleň 42228760 Iné 0,00 € 01.02.2021 05.02.2021 04.02.2021 Mgr. Ján Holub, v.r. riaditeľ Zmluva
215074 vucnet Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 58,80 € 08.04.2021 20.04.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215073 telekomunikačné poplatky Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 37,55 € 08.04.2021 20.04.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215068 telekomunikačné poplatky Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 79,80 € 07.04.2021 20.04.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215067 telekomunikačné poplatky Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 22,80 € 07.04.2021 20.04.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
OV/21/0038 Objednávame si u Vás servis a technickú kontrolu VZV Hyundai. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Nemček SONES spol. s.r.o 36248371 443,76 € 09.04.2021 20.04.2021 Objednávka
215081 strava príspevok zamestnávateľ 3/2021 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Súkromná školská jedáleň 42228760 268,95 € 13.04.2021 21.04.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215083 servisné služby SPIN Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Asseco Solutions a.s 00602311 387,14 € 14.04.2021 21.04.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215085 aktualizácia Magma 2.štvrťrok 2021 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 AUTOCONT s. r. o., 36396222 25,49 € 19.04.2021 23.04.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »