Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OV/22/0029 Objednávame si u Vás 10 bm CYSY 7Gx7,5, 20 ks TRACON SMDSGU105NW, 10 ks Krabica 6400-301 prístrojová, 12 bm Žľab PVC 40x20, 1 ks Kabel.spojka 2,5-8mm 100ks, 1 ks Lisov.dutin. 2x2,5/13mm 100 ks. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Elektro-Lumen, s.r.o. 36449261 75,56 € 30.03.2022 12.04.2022 Objednávka
225069 príspevok strava zamestnávateľ 3/2022 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Súkromná školská jedáleň 42228760 1 416,62 € 05.04.2022 19.04.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
227004 strava SF 3/2022 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Súkromná školská jedáleň 42228760 220,20 € 05.04.2022 19.04.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225066 školenie FIN výkazy Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Asseco Solutions a.s 00602311 71,70 € 01.04.2022 19.04.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225065 Magma HCM apríl-jún 2022 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 AUTOCONT s. r. o., 36396222 25,49 € 01.04.2022 19.04.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225064 MAGMA HCM január-marec 2022 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 AUTOCONT s. r. o., 36396222 135,29 € 01.04.2022 19.04.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225074 prichytky kov-guma Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 MOVIR,s.r.o. 36505862 35,99 € 08.04.2022 19.04.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225068 služby BOZP 3/2022 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Ing. Peter Tomčo - BPaPO 46302654 100,00 € 01.04.2022 19.04.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225061 lepiaca páska, drátenka, batérie... Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jana Zákutná 33747121 108,95 € 28.03.2022 19.04.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225060 občerstvenie stretnutie zamestnávateľov Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jana Zákutná 33747121 92,70 € 28.03.2022 19.04.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225072 zemný plyn 3/2022 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slov.plynár.priemysel,a.s 35815256 12 543,86 € 07.04.2022 19.04.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225076 vývoz odpadov Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Marius Pedersen,a.s. 34115901 159,34 € 08.04.2022 19.04.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225071 telekomunikačné poplatky 3/2022 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 22,80 € 06.04.2022 19.04.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225070 telekomunikačné poplatky 3/2022 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 81,00 € 06.04.2022 19.04.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225073 el.energia 3/2022 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Energie2, a.s. 46113177 3 799,88 € 07.04.2022 19.04.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
OV/22/0030 Objednávame si u Vás servis a údržbu tlačiarní Bizhub 226, Bizhub 163, Tlačiareň HPLJ O2055d. Zároveň si objednávame 1 ks toner Minolta TN118 komp. Bizhub 162. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 BLARO,s.r.o. 46498702 301,32 € 06.04.2022 20.04.2022 Objednávka
225079 služby pevnej siete 3/2022 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 33,11 € 11.04.2022 21.04.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225078 vucnet 3/2022 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 58,80 € 11.04.2022 21.04.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225080 servisné práce SPIN apríl-jún 2022 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Asseco Solutions a.s 00602311 387,14 € 11.04.2022 22.04.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225082 servis Bizhub 226,163 a toner Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 BLARO,s.r.o. 46498702 301,32 € 13.04.2022 22.04.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »