Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
225065 Magma HCM apríl-jún 2022 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 AUTOCONT s. r. o., 36396222 25,49 € 01.04.2022 19.04.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225064 MAGMA HCM január-marec 2022 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 AUTOCONT s. r. o., 36396222 135,29 € 01.04.2022 19.04.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225074 prichytky kov-guma Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 MOVIR,s.r.o. 36505862 35,99 € 08.04.2022 19.04.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225068 služby BOZP 3/2022 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Ing. Peter Tomčo - BPaPO 46302654 100,00 € 01.04.2022 19.04.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225061 lepiaca páska, drátenka, batérie... Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jana Zákutná 33747121 108,95 € 28.03.2022 19.04.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225060 občerstvenie stretnutie zamestnávateľov Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jana Zákutná 33747121 92,70 € 28.03.2022 19.04.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225072 zemný plyn 3/2022 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slov.plynár.priemysel,a.s 35815256 12 543,86 € 07.04.2022 19.04.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225076 vývoz odpadov Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Marius Pedersen,a.s. 34115901 159,34 € 08.04.2022 19.04.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225071 telekomunikačné poplatky 3/2022 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 22,80 € 06.04.2022 19.04.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225070 telekomunikačné poplatky 3/2022 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 81,00 € 06.04.2022 19.04.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225073 el.energia 3/2022 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Energie2, a.s. 46113177 3 799,88 € 07.04.2022 19.04.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
OV/22/0030 Objednávame si u Vás servis a údržbu tlačiarní Bizhub 226, Bizhub 163, Tlačiareň HPLJ O2055d. Zároveň si objednávame 1 ks toner Minolta TN118 komp. Bizhub 162. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 BLARO,s.r.o. 46498702 301,32 € 06.04.2022 20.04.2022 Objednávka
225079 služby pevnej siete 3/2022 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 33,11 € 11.04.2022 21.04.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225078 vucnet 3/2022 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 58,80 € 11.04.2022 21.04.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225080 servisné práce SPIN apríl-jún 2022 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Asseco Solutions a.s 00602311 387,14 € 11.04.2022 22.04.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225082 servis Bizhub 226,163 a toner Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 BLARO,s.r.o. 46498702 301,32 € 13.04.2022 22.04.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225081 CYSY, krabica, žľab PVC... Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Elektro-Lumen, s.r.o. 36449261 75,55 € 12.04.2022 22.04.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225077 spojky, tlmič hluku, uzavieracie zátky... Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Peter Semanič - STERIMOB 10733655 120,30 € 08.04.2022 22.04.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
OV/22/0033 Objednávame si u Vás oceľ: Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Drahomír Bartoš - BASTOS 50382691 647,13 € 13.04.2022 22.04.2022 Objednávka
OV/22/0032 Objednávame si u Vás vývoz kontajnerov z areálu Spojenej školy. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Marius Pedersen,a.s. 34115901 317,26 € 13.04.2022 22.04.2022 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »