Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OV/24/0021 Objednávame si u Vás 1 ks Profesionálny priemyselný čistič FloorPro RM 69 veľkosť balenia 2,5L objednávacie číslo 6. 296-058.0 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 KÄRCHER Slovakia, s.r.o. 43967663 26,00 € 14.02.2024 27.02.2024 Objednávka
OV/24/0022 Objednávame si u Vás 4 ks Vložka FAB a 40 ks Visiaci zámok. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Ingrid Feltovičová - GraroFAB 35063513 750,06 € 14.02.2024 27.02.2024 Objednávka
245046 prípravny kurz zvárača Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. 35805609 1 308,00 € 15.02.2024 16.02.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245048 sieť SANET 1-3/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Združenie používateľov Slovenskej dátovej siete SANET 17055270 150,00 € 15.02.2024 23.02.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245042 oprava faktúry 245 031 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slov.plynár.priemysel,a.s 35815256 -19 647,34 € 15.02.2024 23.02.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
OV/24/0025 Objednávame si u Vás kancelárske a čistiace potreby. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jana Zákutná 33747121 407,95 € 15.02.2024 27.02.2024 Objednávka
245045 nájom SPINEA 2/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 KIMEX Group s.r.o. 36191906 7 555,04 € 15.02.2024 02.03.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245044 energie prenájom SPINEA 1/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 KIMEX Group s.r.o. 36191906 8 545,67 € 15.02.2024 02.03.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245043 doúčtovanie plynu rok 2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 KIMEX Group s.r.o. 36191906 27 037,45 € 15.02.2024 04.04.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
OV/24/0026 Objednávame si u Vás výrobu a tlač plagátov. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Marek Kriška-CompuArts 36904601 82,50 € 16.02.2024 27.02.2024 Objednávka
OV/24/0027 Objednávame si u Vás rámovanie plagátov, banner a napínacia lišta. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 FOTORAMEX,s.r.o. 36494372 186,00 € 16.02.2024 27.02.2024 Objednávka
245047 el. energia 1/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slov.plynár.priemysel,a.s 35815256 6 100,07 € 16.02.2024 13.03.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245049 vývoz odpadov rok 2024 - 1 splátka Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Mesto Prešov 00327646 2 753,23 € 16.02.2024 21.05.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
OV/24/0028 Objednávame si u Vás 5 ks laťovka s porezom. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 JAF Holz Slovakia 35718986 800,00 € 19.02.2024 29.02.2024 Objednávka
OV/24/0030 Objednávame si u Vás interiérový nábytok. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 XLSK Nábytok s. r. o. 35883103 979,72 € 19.02.2024 29.02.2024 Objednávka
OV/24/0031 Objednávame si u Vás vodárenský materiál. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Mirad s.r.o. 36653993 902,04 € 19.02.2024 29.02.2024 Objednávka
OV/24/0032 Objednávame si u Vás interiérové vybavenie na dielne odborného výcviku. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Marián Marušin 46096329 3 640,00 € 20.02.2024 05.03.2024 Objednávka
245052 Knihy el. minimum Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Ing. Ján Meravý - LIGHTNING 30352746 280,00 € 21.02.2024 24.02.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245053 výroba pečiatok Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Ján Trudič - PEJTR 10669124 68,40 € 21.02.2024 24.02.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245056 granule pre psa Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jana Zákutná 33747121 81,60 € 21.02.2024 29.02.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »