225085 |
oceľ kruhová |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Drahomír Bartoš - BASTOS |
50382691 |
|
647,13 € |
20.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
225084 |
Služba - zverejňovanie údajov OvZP |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Asseco Solutions a.s |
00602311 |
|
179,26 € |
20.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
225083 |
vývoz odpadov |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
317,26 € |
20.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
11/2022 |
Dohoda o používaní platobnej karty vydanej Všeobecnou úverovou bankou, a.s. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Štátna pokladnica |
36065340 |
Iné |
0,00 € |
20.04.2022 |
21.04.2022 |
|
20.04.2022 |
Mgr. Ján Holub, v.r. |
riaditeľ školy |
Zmluva |
225086 |
voltmeter, zdroj, vrták... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jozef Ferko AV - EL mak. |
34290630 |
|
284,03 € |
21.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
OV/22/0038 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky: |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
718,99 € |
21.04.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Objednávka |
225088 |
servis tlačiarne |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
BLARO,s.r.o. |
46498702 |
|
53,76 € |
22.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
225087 |
energie spojené s prenájmom priestorov |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
SPINEA, s.r.o. |
31687580 |
|
8 414,44 € |
22.04.2022 |
|
|
19.05.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
225090 |
kliešte, sada imbusových kľúčov... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
SCHIPRO SK s.r.o. |
36426989 |
|
65,69 € |
25.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
225093 |
základný kurz zvárania |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
UNIZVAR, s.r.o., |
36452378 |
|
660,00 € |
25.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
225089 |
školenie elktrotechnikov |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
REVMONT- EZ s.r.o. |
46896074 |
|
600,00 € |
25.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
225092 |
vydanie ID karty |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
96,00 € |
26.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
225091 |
činnosť zváračskej školy január 2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
108,00 € |
26.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
225094 |
čistiace a kancelárske potreby |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
718,99 € |
26.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
OV/22/0039 |
Objednávame si u Vás 2 ks SSD disk Patriot Burst Elite 240 GB, 2 ks Adaptér Corsair SSD bracket, 1 ks SSD disk Apacer AS350X 512 GB. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
123,07 € |
28.04.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Objednávka |
225095 |
vodné, stočné január 2022-apríl 2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
4 146,24 € |
29.04.2022 |
|
|
19.05.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
225096 |
prenájom priestorov apríl 2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
SPINEA, s.r.o. |
31687580 |
|
6 109,20 € |
03.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
225099 |
služby BOZP 4/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Ing. Peter Tomčo - BPaPO |
46302654 |
|
100,00 € |
04.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
225098 |
telekomunikačné poplatky 4/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
22,80 € |
04.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
225097 |
telekomunikačné poplatky 4/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
79,80 € |
04.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |