225049 |
prístup online knižnica od 19.3.200-18.3.2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
261,60 € |
10.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
225048 |
el.energia 2/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
3 735,90 € |
10.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
225050 |
odborná príprava Technika požiarnej ochrany |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
174,00 € |
11.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
225051 |
poistenie majektu 4-6/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
1 066,82 € |
11.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
225053 |
tlačivá maturitné skúšky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
85,63 € |
14.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
225052 |
pobyt žiakov ERASMUS + Dublin |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
interEducation |
E10167266 |
|
25 244,00 € |
14.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
OV/22/0017 |
Objednávame si u Vás 1 ks Toner originál magenta Xerox C230,C235, 1 ks Toner Xerox originál cyan C230, C235, 2 ks Toner kompatibilný Xerox black DX-106R02773, 2 ks Toner originál black C230,C235, 1 ks Toner Xerox originál yellow C230 C235 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
DAMEDIS s.r.o. |
47864249 |
|
500,78 € |
14.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Objednávka |
OV/22/0016 |
Objednávame si u Vás online školenie - Nové finančné výkazy FIN 2-04 až 6-04 platné od 01.01.2022 spracované v systéme iSPIN, ktoré sa bude konať dňa 31.3.2022, pre zamestnanca Spojenej školy. Školenia sa zúčastní p. Edita Kuchárová. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Asseco Solutions a.s |
00602311 |
|
71,70 € |
14.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Objednávka |
OV/22/0019 |
Objednávame si u Vás ročný prístup do portálu Verejná správa Slovenskej republiky. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., |
31592503 |
|
204,00 € |
16.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Objednávka |
OV/22/0020 |
Objednávame si u Vás 1 ks Switch TP-LINK TL-SG108E. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
32,26 € |
17.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Objednávka |
OV/22/0018 |
Objednávame si u Vás a zároveň sa zaväzujeme, že do 3.pracovných dní od vystavenia objednávky na sumu 5880 € zo zálohovej faktúry číslo 9122265767 uhradíme na Váš účet SK63 0200 0000 0018 8992 2951. Platba je za letenky pre skupinu 20 osôb na trase Budap |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
pelicantravel.com s.r.o. |
35897821 |
|
5 880,00 € |
21.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Objednávka |
225055 |
poistenie vozidla od 1.4.-30.6.2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
40,55 € |
21.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
225056 |
tonery |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
DAMEDIS s.r.o. |
47864249 |
|
500,78 € |
21.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
225057 |
energie spojené s prenájmom priestorov |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
SPINEA, s.r.o. |
31687580 |
|
7 918,70 € |
22.03.2022 |
|
|
27.04.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
OV/22/0023 |
Objednávame si u Vás tovar: |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
108,95 € |
23.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Objednávka |
225058 |
PZP osobný automobil |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
22,50 € |
24.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
225059 |
členský poplatok DofE |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
The Duke of Edinburghs International Award o.z., |
42418232 |
|
950,00 € |
25.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
OV/22/0021 |
Objednávame si u Vás synchronizáciu zmlúv s CRZ pre našu organizáciu. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Asseco Solutions a.s |
00602311 |
|
179,23 € |
28.03.2022 |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Objednávka |
OV/22/0027 |
Objednávame si u Vás vývoz odpadov z areálu Spojenej školy. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
159,34 € |
28.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Objednávka |
225061 |
lepiaca páska, drátenka, batérie... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
108,95 € |
28.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |