225019 |
služby mobilnej siete 1/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
79,80 € |
07.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
225018 |
služby mobilnej siete 1/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
22,80 € |
07.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
225017 |
el.energia 1/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
4 468,27 € |
07.02.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
227002 |
príspevok strava sociálny fond 1/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
174,60 € |
08.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
225023 |
strava príspevok zamestnávateľ 1/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
1 123,26 € |
08.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
225021 |
služby BOZP 1/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Ing. Peter Tomčo - BPaPO |
46302654 |
|
100,00 € |
08.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
225026 |
vucnet 1/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
225025 |
služby pevnej siete 1/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
35,11 € |
08.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
225024 |
prenájom priestorov 1/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
SPINEA, s.r.o. |
31687580 |
|
6 109,20 € |
08.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
225022 |
zemný plyn 1/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
35815256 |
|
8 332,94 € |
08.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
OV/22/0010 |
Objednávame si u Vás 1 ks Waste Toner Box VersaLink XEROX C7020/7025. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
DAMEDIS s.r.o. |
47864249 |
|
39,84 € |
08.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Objednávka |
225027 |
poštovné 1/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
237,70 € |
09.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
OV/22/0011 |
Objednávame si u Vás kurz aktualizačná odborná príprava TPO. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
174,00 € |
11.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Objednávka |
225029 |
počítačová sieť SANET 1-3/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Združenie používateľov Slovenskej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
14.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
225028 |
doúčtovanie zemný plyn 1/2022 k FA 225022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
35815256 |
|
11 572,22 € |
14.02.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
20/DV/2022 |
Zmluva č. 20/DV/2022 o duálnom vzdelávaní |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
GARANT SERVIS, s.r.o. |
46584471 |
Iné |
0,00 € |
15.02.2022 |
17.02.2022 |
31.08.2027 |
16.02.2022 |
Mgr. Ján Holub, v.r. |
riaditeľ školy |
Zmluva |
225030 |
box na toner |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
DAMEDIS s.r.o. |
47864249 |
|
39,84 € |
15.02.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
225031 |
poplatok komunálny odpad rok 2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
1 395,68 € |
17.02.2022 |
|
|
01.06.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
225032 |
poplatok komunálny odpad rok 2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
1 395,68 € |
17.02.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
225033 |
poplatok komunálny odpad rok 2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
1 395,68 € |
17.02.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |