Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
235225 tmel, vrecia, báza Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 PPG Deco Slovakia s.r.o. 31633200 72,13 € 19.07.2023 24.07.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235177 tmel, držiak, závitová tyč... Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Mirad s.r.o. 36653993 33,72 € 14.06.2023 19.06.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235220 tlačivá pre SŠ Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 ŠEVT, a.s. 31331131 17,44 € 17.07.2023 19.07.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235045 tlačivá MS Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 ŠEVT, a.s. 31331131 96,67 € 02.03.2023 03.03.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235456 tlačiareň Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Alza.sk s.r.o. 36562939 1 137,23 € 19.12.2023 21.12.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235306 tesnenie, roháčik, ventil... Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Mirad s.r.o. 36653993 248,46 € 09.10.2023 17.10.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235076 tesnenia, držiaky, poistky... Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Mirad s.r.o. 36653993 154,11 € 31.03.2023 12.04.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235175 telekomunkačné poplatky 5/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 84,00 € 14.06.2023 19.06.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235262 telekomunikačné poplatky 8/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 32,65 € 07.09.2023 18.09.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235242 telekomunikačné poplatky 7/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 30,04 € 10.08.2023 16.08.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235208 telekomunikačné poplatky 6/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 31,04 € 07.07.2023 17.07.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235176 telekomunikačné poplatky 5/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 24,00 € 14.06.2023 19.06.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235168 telekomunikačné poplatky 5/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 33,23 € 12.06.2023 19.06.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235149 telekomunikačné poplatky 4/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 30,79 € 16.05.2023 19.05.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235098 telekomunikačné poplatky 3/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 31,94 € 12.04.2023 19.04.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235057 telekomunikačné poplatky 2/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 31,98 € 13.03.2023 17.03.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225385 telekomunikačné poplatky 12/2022 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 84,99 € 04.01.2023 21.01.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225384 telekomunikačné poplatky 12/2022 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 24,00 € 04.01.2023 21.01.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235424 telekomunikačné poplatky 11/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 31,58 € 07.12.2023 18.12.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235355 telekomunikačné poplatky 10/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 32,72 € 09.11.2023 16.11.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »