235225 |
tmel, vrecia, báza |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
PPG Deco Slovakia s.r.o. |
31633200 |
|
72,13 € |
19.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235177 |
tmel, držiak, závitová tyč... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Mirad s.r.o. |
36653993 |
|
33,72 € |
14.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235220 |
tlačivá pre SŠ |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
17,44 € |
17.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235045 |
tlačivá MS |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
96,67 € |
02.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235456 |
tlačiareň |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 137,23 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235306 |
tesnenie, roháčik, ventil... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Mirad s.r.o. |
36653993 |
|
248,46 € |
09.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235076 |
tesnenia, držiaky, poistky... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Mirad s.r.o. |
36653993 |
|
154,11 € |
31.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235175 |
telekomunkačné poplatky 5/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
84,00 € |
14.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235262 |
telekomunikačné poplatky 8/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
32,65 € |
07.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235242 |
telekomunikačné poplatky 7/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
30,04 € |
10.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235208 |
telekomunikačné poplatky 6/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
31,04 € |
07.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235176 |
telekomunikačné poplatky 5/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
24,00 € |
14.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235168 |
telekomunikačné poplatky 5/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
33,23 € |
12.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235149 |
telekomunikačné poplatky 4/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
30,79 € |
16.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235098 |
telekomunikačné poplatky 3/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
31,94 € |
12.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235057 |
telekomunikačné poplatky 2/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
31,98 € |
13.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
225385 |
telekomunikačné poplatky 12/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
84,99 € |
04.01.2023 |
|
|
21.01.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
225384 |
telekomunikačné poplatky 12/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
24,00 € |
04.01.2023 |
|
|
21.01.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235424 |
telekomunikačné poplatky 11/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
31,58 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235355 |
telekomunikačné poplatky 10/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
32,72 € |
09.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |