Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2303 výkon technického dozoru - projekt Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Ateliér ASKO s.r.o. 36504335 8 942,50 € 13.09.2023 18.10.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235167 vucnet máj 2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 58,80 € 12.06.2023 19.06.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235303 vucnet 9/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 58,80 € 09.10.2023 17.10.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235261 vucnet 8/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 58,80 € 07.09.2023 18.09.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235241 vucnet 7/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 58,80 € 10.08.2023 16.08.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235209 vucnet 6/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 58,80 € 07.07.2023 17.07.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235145 vucnet 4/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 58,80 € 11.05.2023 19.05.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235099 vucnet 3/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 58,80 € 12.04.2023 19.04.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235056 vucnet 2/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 58,80 € 13.03.2023 17.03.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225389 vucnet 12/2022 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 58,80 € 12.01.2023 21.01.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235425 vucnet 11/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 58,80 € 07.12.2023 18.12.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235356 vucnet 10/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 58,80 € 09.11.2023 16.11.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235029 vucnet 1/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 58,80 € 09.02.2023 18.02.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235113 vrtáky, frézy, závitníky - materiál maturity Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 M&V SLOVAKIA s. r. o. 31642462 1 240,68 € 17.04.2023 21.04.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235454 vozík na navíjanie Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 DOMOS SLOVAKIA s.r.o. 36590487 1 680,00 € 15.12.2023 19.12.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235333 vodné, stočné 26.7.2023-17.10.2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 4 520,58 € 23.10.2023 16.11.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235232 vodné, stočné 25.4.2023-25.7.2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 4 508,80 € 01.08.2023 04.09.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235008 vodné, stočné 10/2022-1/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 3 718,27 € 20.01.2023 18.02.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235130 vodné, stočné 1/2023 - 4/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 5 238,13 € 02.05.2023 19.05.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235159 veterinárne služby Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Plutovet s.r.o., - MVDr. Dušan Sabol 44470428 82,20 € 05.06.2023 15.06.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »