Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
215399 stavebnice Voltík Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Alza.sk s.r.o. 36562939 3 338,71 € 23.11.2021 24.11.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215336 stavebné lepidlo Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 STAVMAT STAVEBNINY s.r.o. 34116125 35,24 € 22.10.2021 28.10.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215405 sprchovacia stena, batéria... Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 MERKURY SHOP, s.r.o. 51231735 309,89 € 25.11.2021 30.11.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215419 spojky Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Ing. Pavol Cehelník - P. C. Firma 32938071 9,97 € 30.11.2021 07.12.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215132 spojka, trubka... Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Ing. Pavol Cehelník - P. C. Firma 32938071 290,38 € 01.06.2021 10.06.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215228 spínače, svorky Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Elektro-Lumen, s.r.o. 36449261 46,52 € 18.08.2021 24.08.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215238 spínač, zásuvky, rámčeky... Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Elektro-Lumen, s.r.o. 36449261 147,07 € 30.08.2021 16.09.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215036 snehové reťaze Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 DOPLNKY NA VZV s.r.o. 51141442 169,20 € 01.03.2021 02.03.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215376 služby počítačová sieť SANET 10-12/2021 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Združenie používateľov Slovenskej dátovej siete SANET 17055270 150,00 € 18.11.2021 23.11.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215435 služby BOZP Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Milan Tomčo - ELRETO 43284418 100,00 € 07.12.2021 13.12.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
205440 služby BOZP Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Milan Tomčo - ELRETO 43284418 100,00 € 04.01.2021 16.01.2021 Edita Kuchárová Faktúra
215015 služby BOZP Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Milan Tomčo - ELRETO 43284418 100,00 € 02.02.2021 18.02.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215035 služby BOZP Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Milan Tomčo - ELRETO 43284418 100,00 € 02.03.2021 15.03.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215069 služby BOZP Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Milan Tomčo - ELRETO 43284418 100,00 € 07.04.2021 15.04.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215095 služby BOZP Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Milan Tomčo - ELRETO 43284418 100,00 € 04.05.2021 13.05.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215135 služby BOZP Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Milan Tomčo - ELRETO 43284418 100,00 € 02.06.2021 10.06.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215173 služby BOZP Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Milan Tomčo - ELRETO 43284418 100,00 € 02.07.2021 17.07.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215216 služby BOZP Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Milan Tomčo - ELRETO 43284418 100,00 € 02.08.2021 17.08.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215244 služby BOZP Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Milan Tomčo - ELRETO 43284418 100,00 € 03.09.2021 17.09.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215293 služby BOZP Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Milan Tomčo - ELRETO 43284418 100,00 € 05.10.2021 07.10.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »