Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
215041 telekomunikačné poplatky Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 79,80 € 05.03.2021 16.03.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215040 telekomunikačné poplatky Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 25,60 € 05.03.2021 16.03.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215073 telekomunikačné poplatky Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 37,55 € 08.04.2021 20.04.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215068 telekomunikačné poplatky Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 79,80 € 07.04.2021 20.04.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215067 telekomunikačné poplatky Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 22,80 € 07.04.2021 20.04.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215100 telekomunikačné poplatky Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 35,21 € 06.05.2021 18.05.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215094 telekomunikačné poplatky Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 79,80 € 04.05.2021 18.05.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215093 telekomunikačné poplatky Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 23,50 € 04.05.2021 18.05.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215147 telekomunikačné poplatky Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 34,34 € 08.06.2021 19.06.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215141 telekomunikačné poplatky Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 23,50 € 04.06.2021 19.06.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215140 telekomunikačné poplatky Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 79,80 € 04.06.2021 19.06.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215334 telefóny a zapojenie telefónov Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Ing. Ivan Baláž - IBE service 10668063 881,22 € 22.10.2021 28.10.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215082 telefónna šnúra, kábel UTP Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Rastislav Varga - ELEKTRONIK 43468209 68,21 € 14.04.2021 15.04.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
217006 teambuilding 06.07.2021 - 08.07.2021 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Chata Pieniny, s.r.o. 36511552 4 324,00 € 08.07.2021 16.07.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215436 tabule Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 DATACOMP s.r.o. 36212466 395,90 € 07.12.2021 08.12.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215497 tablet a pero Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 PcProfi,s.r.o. 44685173 1 086,00 € 21.12.2021 27.12.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215065 sytémová podpora MAGMA HCM 1.štvrťrok 2021 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 AUTOCONT s. r. o., 36396222 135,29 € 07.04.2021 15.04.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215470 systémová podpora MAGMA október - december 2021 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 AUTOCONT s. r. o., 36396222 135,29 € 16.12.2021 20.12.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215315 systémová podpora MAGMA 7/2021-9/2021 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 AUTOCONT s. r. o., 36396222 135,29 € 12.10.2021 19.10.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215287 switch, pevný disk, redukcia... Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Alza.sk s.r.o. 36562939 273,57 € 30.09.2021 01.10.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »