Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
215451 telekomunikačné poplatky Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 32,99 € 10.12.2021 14.12.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215188 telekomunikačné poplatky Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 35,59 € 09.07.2021 17.07.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215178 telekomunikačné poplatky Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 79,80 € 06.07.2021 17.07.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215177 telekomunikačné poplatky Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 22,80 € 06.07.2021 17.07.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215220 telekomunikačné poplatky Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 33,53 € 06.08.2021 18.08.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215218 telekomunikačné poplatky Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 79,80 € 04.08.2021 18.08.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215217 telekomunikačné poplatky Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 22,80 € 04.08.2021 18.08.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215259 telekomunikačné poplatky Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 33,84 € 09.09.2021 22.09.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215249 telekomunikačné poplatky Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 79,80 € 06.09.2021 22.09.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215248 telekomunikačné poplatky Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 22,80 € 06.09.2021 22.09.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215296 telekomunikačné poplatky Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 22,80 € 06.10.2021 16.10.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215295 telekomunikačné poplatky Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 79,80 € 06.10.2021 16.10.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215309 telekomunikačné poplatky Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 28,49 € 11.10.2021 19.10.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
205443 telekomunikačné poplatky Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 34,84 € 08.01.2021 21.01.2021 Edita Kuchárová Faktúra
205442 telekomunikačné poplatky Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 79,80 € 04.01.2021 21.01.2021 Edita Kuchárová Faktúra
205441 telekomunikačné poplatky Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 22,80 € 04.01.2021 21.01.2021 Edita Kuchárová Faktúra
215022 telekomunikačné poplatky Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 37,44 € 09.02.2021 01.03.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215020 telekomunikačné poplatky Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 27,70 € 08.02.2021 01.03.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215019 telekomunikačné poplatky Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 79,80 € 08.02.2021 01.03.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215044 telekomunikačné poplatky Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 37,62 € 09.03.2021 16.03.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »