215305 |
vývoz kontajnerov |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
1 035,07 € |
07.10.2021 |
|
|
16.10.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
215485 |
vývoz kontajnerov |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
782,40 € |
20.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
215089 |
vývodka, cyky, spojka... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Elektro-Lumen, s.r.o. |
36449261 |
|
109,86 € |
27.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
215387 |
vysávač na mokré/suché vysávanie |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
OSCOM TRADING s.r.o. |
03336093 |
|
514,00 € |
19.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
215122 |
výlevky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Ľubomír Karabinoš Karma a spol. |
36900931 |
|
212,47 € |
27.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
205444 |
vucnet |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
58,80 € |
08.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
Edita Kuchárová |
|
Faktúra |
215023 |
vucnet |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
58,80 € |
09.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
215045 |
vucnet |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
58,80 € |
09.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
215074 |
vucnet |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
58,80 € |
08.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
215101 |
vucnet |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
58,80 € |
06.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
215146 |
vucnet |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
58,80 € |
08.06.2021 |
|
|
19.06.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
215362 |
vucnet |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
58,80 € |
09.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
215450 |
vucnet |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
58,80 € |
10.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
215189 |
vucnet |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
58,80 € |
09.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
215221 |
vucnet |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
58,80 € |
06.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
215260 |
vucnet |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
58,80 € |
09.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
215308 |
vucnet |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
58,80 € |
11.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
215299 |
vrtáky, čeluste, vrátidlá... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
M&V SLOVAKIA s. r. o. |
31642462 |
|
8 415,44 € |
06.10.2021 |
|
|
16.10.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
215388 |
vrecká zatváracie, leptacia kvapalina, bublinkové obálky.... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
88,05 € |
22.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
215212 |
vodné, stočné 23.04.2021-20.07.2021 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
3 858,62 € |
27.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |