Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
245163 mobilné poplatky 4/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 84,00 € 06.05.2024 15.05.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245197 mobilné poplatky 5/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 24,00 € 05.06.2024 21.06.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245198 mobilné poplatky 5/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 84,00 € 05.06.2024 21.06.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245228 mobilné poplatky 6/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 84,00 € 09.07.2024 18.07.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245229 mobilné poplatky 6/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 24,00 € 09.07.2024 18.07.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245252 mobilné poplatky 7/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 24,00 € 05.08.2024 13.08.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245253 mobilné poplatky 7/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 84,00 € 05.08.2024 13.08.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245118 mobilné telefóny Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 0,07 € 04.04.2024 12.04.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245001 modul - Zverejňovanie na rok 2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Asseco Solutions a.s 00602311 32,27 € 03.01.2024 22.01.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245224 modul výstupných svoriek s 3 F ističom Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 SOS electronik s.r.o. 31703186 1 599,54 € 01.07.2024 12.07.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245045 nájom SPINEA 2/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 KIMEX Group s.r.o. 36191906 7 555,04 € 15.02.2024 02.03.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245183 nákup vreckového vysávača Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Alza.sk s.r.o. 36562939 53,56 € 29.05.2024 04.06.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245211 náplň CO2 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jozef Ličak-RELIKO 41874323 24,20 € 12.06.2024 26.06.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245241 nová verzia Magma HCM -1.7.-30.9.2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 16.07.2024 26.07.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245261 nôž na trávu, kotúč Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 MOVIR,s.r.o. 36505862 76,01 € 08.08.2024 20.08.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245107 nôž, rezné kotúče, označovače... Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 MOVIR,s.r.o. 36505862 546,37 € 26.03.2024 04.04.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
247001 občerstvenie Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jana Zákutná 33747121 136,80 € 15.01.2024 22.01.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245085 občerstvenie Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jana Zákutná 33747121 43,00 € 12.03.2024 16.03.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
247004 občerstvenie - Deň učiteľov Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jana Zákutná 33747121 166,05 € 05.04.2024 12.04.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245055 občerstvenie 14.2.2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jana Zákutná 33747121 44,50 € 21.02.2024 29.02.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »