245163 |
mobilné poplatky 4/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
84,00 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245197 |
mobilné poplatky 5/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
24,00 € |
05.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245198 |
mobilné poplatky 5/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
84,00 € |
05.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245228 |
mobilné poplatky 6/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
84,00 € |
09.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245229 |
mobilné poplatky 6/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
24,00 € |
09.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245252 |
mobilné poplatky 7/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
24,00 € |
05.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245253 |
mobilné poplatky 7/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
84,00 € |
05.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245118 |
mobilné telefóny |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
0,07 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245001 |
modul - Zverejňovanie na rok 2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Asseco Solutions a.s |
00602311 |
|
32,27 € |
03.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245224 |
modul výstupných svoriek s 3 F ističom |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
SOS electronik s.r.o. |
31703186 |
|
1 599,54 € |
01.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245045 |
nájom SPINEA 2/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
KIMEX Group s.r.o. |
36191906 |
|
7 555,04 € |
15.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245183 |
nákup vreckového vysávača |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
53,56 € |
29.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245211 |
náplň CO2 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jozef Ličak-RELIKO |
41874323 |
|
24,20 € |
12.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245241 |
nová verzia Magma HCM -1.7.-30.9.2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
16.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245261 |
nôž na trávu, kotúč |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
76,01 € |
08.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245107 |
nôž, rezné kotúče, označovače... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
546,37 € |
26.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
247001 |
občerstvenie |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
136,80 € |
15.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245085 |
občerstvenie |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
43,00 € |
12.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
247004 |
občerstvenie - Deň učiteľov |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
166,05 € |
05.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245055 |
občerstvenie 14.2.2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
44,50 € |
21.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |