Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
245077 LVK 2024 5.2.-9.2.2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 CK AZAD s.r.o., 43792138 5 400,00 € 06.03.2024 13.03.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245005 MAGMA HCM aktualizácie 1-3/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 11.01.2024 26.01.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245137 mikrospínač, LED 3mm červená... Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jozef Ferko AV - EL mak. 34290630 13,40 € 16.04.2024 26.04.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245027 mobilné poplatky 1/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 84,00 € 05.02.2024 21.02.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245026 mobilné poplatky 1/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 24,00 € 05.02.2024 21.02.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235471 mobilné poplatky 12/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 84,00 € 08.01.2024 22.01.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235470 mobilné poplatky 12/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 24,00 € 08.01.2024 22.01.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245075 mobilné poplatky 2/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 84,00 € 05.03.2024 16.03.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245076 mobilné poplatky 2/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 24,00 € 05.03.2024 16.03.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245119 mobilné poplatky 3/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 84,00 € 04.04.2024 12.04.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245162 mobilné poplatky 4/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 24,00 € 06.05.2024 15.05.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245163 mobilné poplatky 4/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 84,00 € 06.05.2024 15.05.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245118 mobilné telefóny Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 0,07 € 04.04.2024 12.04.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245001 modul - Zverejňovanie na rok 2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Asseco Solutions a.s 00602311 32,27 € 03.01.2024 22.01.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245045 nájom SPINEA 2/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 KIMEX Group s.r.o. 36191906 7 555,04 € 15.02.2024 02.03.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245107 nôž, rezné kotúče, označovače... Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 MOVIR,s.r.o. 36505862 546,37 € 26.03.2024 04.04.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
247001 občerstvenie Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jana Zákutná 33747121 136,80 € 15.01.2024 22.01.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245085 občerstvenie Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jana Zákutná 33747121 43,00 € 12.03.2024 16.03.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
247004 občerstvenie - Deň učiteľov Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jana Zákutná 33747121 166,05 € 05.04.2024 12.04.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245055 občerstvenie 14.2.2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jana Zákutná 33747121 44,50 € 21.02.2024 29.02.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »