Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
235205 mobilné poplatky 6/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 84,00 € 04.07.2023 17.07.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235204 mobilné poplatky 6/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 24,00 € 04.07.2023 17.07.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235238 mobilné poplatky 7/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 24,00 € 10.08.2023 16.08.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235237 mobilné poplatky 7/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 87,60 € 10.08.2023 16.08.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235259 mobilné poplatky 8/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 84,00 € 04.09.2023 18.09.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235258 mobilné poplatky 8/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 24,00 € 04.09.2023 18.09.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235294 mobilné poplatky 9/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 84,00 € 04.10.2023 17.10.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235290 mobilné poplatky 9/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 24,00 € 04.10.2023 17.10.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235210 mobilný telefón Xiaomi Redmi Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 1,00 € 07.07.2023 17.07.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235460 nábytok - dielne Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 NABIMEX, s.r.o. 36022331 24 969,00 € 19.12.2023 27.12.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235046 náplň CO2, kyslík, drôt... Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jozef Ličak-RELIKO 41874323 164,38 € 02.03.2023 17.03.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235421 náplň do lekárničky Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Lekáreň TaJ s.r.o. 31723527 44,61 € 07.12.2023 18.12.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235305 násady na prac.náradie Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 MOVIR,s.r.o. 36505862 64,91 € 09.10.2023 17.10.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235211 nové verzie MAGMA HCM 7-9/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 AUTOCONT s. r. o., 36396222 25,49 € 07.07.2023 17.07.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
237013 občerstvenie Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jana Zákutná 33747121 402,70 € 20.12.2023 27.12.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235054 občerstvenie - Rada školy Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jana Zákutná 33747121 18,70 € 08.03.2023 17.03.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
237015 občerstvenie - 21. 12. 2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Súkromná školská jedáleň 42228760 504,00 € 21.12.2023 27.12.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235055 občerstvenie - Kam po ZŠ Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jana Zákutná 33747121 53,20 € 08.03.2023 17.03.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235122 občerstvenie - stretnutie zamestnávateľov 13.4.2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jana Zákutná 33747121 68,10 € 25.04.2023 02.05.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235166 občerstvenie - stretnutie zamestnávateľov 30.5.2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jana Zákutná 33747121 98,70 € 09.06.2023 19.06.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »