Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
225126 mobilné poplatky 5/2022 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 79,80 € 06.06.2022 14.06.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225155 mobilné poplatky 6/2022 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 22,80 € 04.07.2022 14.07.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225154 mobilné poplatky 6/2022 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 79,80 € 04.07.2022 14.07.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225186 mobilné poplatky 7/2022 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 79,80 € 08.08.2022 23.08.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225228 mobilné poplatky 9/2022 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 22,80 € 04.10.2022 18.10.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225227 mobilné poplatky 9/2022 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 79,80 € 04.10.2022 18.10.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225363 monetový kľúč 1/2" Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 MADMAT, s.r.o. 36364398 39,10 € 19.12.2022 20.12.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225339 montážny kufor prázdny Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 BOUKAL s.r.o. 04229282 264,24 € 13.12.2022 16.12.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225180 mriežka vetracia, čepeľ, nôž... Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 MOVIR,s.r.o. 36505862 178,01 € 21.07.2022 23.08.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225174 mriežka, vykružovak, lepidlo... Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 MOVIR,s.r.o. 36505862 139,99 € 12.07.2022 21.07.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225268 multimeter, vrtáky. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jozef Ferko AV - EL mak. 34290630 121,24 € 02.11.2022 11.11.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225258 multimetre skrutkovače, sprej WD Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jozef Ferko AV - EL mak. 34290630 121,11 € 26.10.2022 03.11.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225269 náplň CO2 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jozef Ličak-RELIKO 41874323 22,90 € 02.11.2022 11.11.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225043 náplň CO2 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jozef Ličak-RELIKO 41874323 36,00 € 07.03.2022 25.03.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225015 náplň CO2, kyslík... Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jozef Ličak-RELIKO 41874323 273,60 € 01.02.2022 14.03.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225346 náplň co2, ochranné okuliare Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jozef Ličak-RELIKO 41874323 149,15 € 13.12.2022 16.12.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225334 náplň CO2, pružina... Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jozef Ličak-RELIKO 41874323 110,70 € 08.12.2022 20.12.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225281 nože, vrtáky, frézy Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 M&V SLOVAKIA s. r. o. 31642462 427,44 € 07.11.2022 11.11.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
227001 občerstvenie Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jana Zákutná 33747121 243,68 € 20.01.2022 26.01.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
227014 občerstvenie 21.12.2022 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jana Zákutná 33747121 350,08 € 22.12.2022 28.12.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »