Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
245045 nájom SPINEA 2/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 KIMEX Group s.r.o. 36191906 7 555,04 € 15.02.2024 02.03.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245044 energie prenájom SPINEA 1/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 KIMEX Group s.r.o. 36191906 8 545,67 € 15.02.2024 02.03.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245084 energie prenájom ODV 2/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 KIMEX Group s.r.o. 36191906 5 849,75 € 12.03.2024 23.03.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245043 doúčtovanie plynu rok 2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 KIMEX Group s.r.o. 36191906 27 037,45 € 15.02.2024 04.04.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245093 dobropis plyn za rok 2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 KIMEX Group s.r.o. 36191906 -8 111,23 € 14.03.2024 04.04.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245005 MAGMA HCM aktualizácie 1-3/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 11.01.2024 26.01.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245112 systémová podpora MAGMA 1-3/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 03.04.2024 09.04.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245130 aktualizácie MAGMA 4-6/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 12.04.2024 26.04.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
OV/24/0047 Objednávame si u Vás tovar. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 ELTRA-ELMAT, s.r.o. 36455253 166,68 € 04.03.2024 20.03.2024 Objednávka
245097 zásuvky, rámiky, spojky... Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 ELTRA-ELMAT, s.r.o. 36455253 166,68 € 18.03.2024 23.03.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
OV/24/0027 Objednávame si u Vás rámovanie plagátov, banner a napínacia lišta. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 FOTORAMEX,s.r.o. 36494372 186,00 € 16.02.2024 27.02.2024 Objednávka
245063 rámovanie plagátov Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 FOTORAMEX,s.r.o. 36494372 186,00 € 23.02.2024 29.02.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
OV/24/0011 Objednávame si u Vás tovar. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 MOVIR,s.r.o. 36505862 48,84 € 31.01.2024 10.02.2024 Objednávka
OV/24/0012 Objednávame si u Vás tovar. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 MOVIR,s.r.o. 36505862 356,60 € 31.01.2024 10.02.2024 Objednávka
245033 oceľová páska Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 MOVIR,s.r.o. 36505862 48,84 € 09.02.2024 14.02.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245032 zdvižné popruhy, lano spevňovacie... Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 MOVIR,s.r.o. 36505862 356,59 € 09.02.2024 14.02.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
OV/24/0033 Objednávame si u Vás tovar. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 MOVIR,s.r.o. 36505862 52,18 € 26.02.2024 07.03.2024 Objednávka
OV/24/0034 Objednávame si u Vás tovar. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 MOVIR,s.r.o. 36505862 605,00 € 26.02.2024 07.03.2024 Objednávka
245072 hmoždinka, lano, svorka... Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 MOVIR,s.r.o. 36505862 52,18 € 29.02.2024 13.03.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245071 rezný kotúč, kôš, lamelo.... Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 MOVIR,s.r.o. 36505862 604,99 € 04.03.2024 13.03.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »