245046 |
prípravny kurz zvárača |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
1 308,00 € |
15.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
OV/24/0092 |
Objednávame si u Vás účasť na záverečných skúškach " Medzinárodný zváračský technológ IWT" pre zamestnanca Spojenej školy, Ľ. Podjavorinskej 22.
Záverečné skúšky sa budú konať dňa 29. 4. 2024. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
300,00 € |
26.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Objednávka |
235472 |
zemný plyn 12/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
35815256 |
|
42 672,07 € |
09.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235476 |
el. energia 12/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
35815256 |
|
13 766,35 € |
15.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245042 |
oprava faktúry 245 031 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
35815256 |
|
-19 647,34 € |
15.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245031 |
zemný plyn 1/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
35815256 |
|
44 358,77 € |
09.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245047 |
el. energia 1/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
35815256 |
|
6 100,07 € |
16.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245083 |
zemný plyn 2/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
35815256 |
|
13 033,92 € |
12.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245094 |
el. energia 2/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
35815256 |
|
3 834,34 € |
14.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245124 |
zemný plyn 3/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
35815256 |
|
14 224,91 € |
09.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245129 |
el. energia 3/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
35815256 |
|
4 062,98 € |
12.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
OV/24/0051 |
Objednávame si u Vás tovar.
Vyzdvihnutie na predajni. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s.r.o. |
35838949 |
|
447,57 € |
06.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Objednávka |
245155 |
regále, zásobníky na toaltený papier, utierky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s.r.o. |
35838949 |
|
387,62 € |
29.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245069 |
interiérové vybavenie - dielne |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
XLSK Nábytok s. r. o. |
35883103 |
|
979,72 € |
28.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
OV/24/0030 |
Objednávame si u Vás interiérový nábytok. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
XLSK Nábytok s. r. o. |
35883103 |
|
979,72 € |
19.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
235468 |
proxia.live poplatok |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
eSoft s.r.o. |
36051799 |
|
149,98 € |
03.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
OV/24/0081 |
Objednávame si u Vás vyšetrenie a potrebné veterinárne úkony pre psa. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MVDr. Dušan Sabol |
36166561 |
|
333,40 € |
12.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Objednávka |
245144 |
veterinárne vyšetrenie psa |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MVDr. Dušan Sabol |
36166561 |
|
333,40 € |
18.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245008 |
prenájom priestorov ODV Spinea 1/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
KIMEX Group s.r.o. |
36191906 |
|
7 555,04 € |
15.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235477 |
prenájom ODV Spinea 12/2023 energie |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
KIMEX Group s.r.o. |
36191906 |
|
16 092,58 € |
15.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |