Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
235304 služby pevnej siete 9/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 31,98 € 09.10.2023 17.10.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235303 vucnet 9/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 58,80 € 09.10.2023 17.10.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235294 mobilné poplatky 9/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 84,00 € 04.10.2023 17.10.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235290 mobilné poplatky 9/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 24,00 € 04.10.2023 17.10.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235356 vucnet 10/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 58,80 € 09.11.2023 16.11.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235355 telekomunikačné poplatky 10/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 32,72 € 09.11.2023 16.11.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235349 mobilné poplatky 10/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 84,90 € 07.11.2023 16.11.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235348 mobilné poplatky 10/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 24,90 € 07.11.2023 16.11.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235425 vucnet 11/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 58,80 € 07.12.2023 18.12.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235424 telekomunikačné poplatky 11/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 31,58 € 07.12.2023 18.12.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235409 mobilné poplatky 11/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 87,70 € 04.12.2023 18.12.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235408 mobilné poplatky 11/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 24,00 € 04.12.2023 18.12.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225389 vucnet 12/2022 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 58,80 € 12.01.2023 21.01.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225386 mobilné poplatky 12/2022 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 30,71 € 10.01.2023 21.01.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225385 telekomunikačné poplatky 12/2022 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 84,99 € 04.01.2023 21.01.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225384 telekomunikačné poplatky 12/2022 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 24,00 € 04.01.2023 21.01.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235029 vucnet 1/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 58,80 € 09.02.2023 18.02.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235028 služby pevnej siete 1/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 31,25 € 09.02.2023 18.02.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235024 mobilné poplatky 1/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 24,00 € 07.02.2023 18.02.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235023 mobilné poplatky 1/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 84,99 € 07.02.2023 18.02.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »