Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
235057 telekomunikačné poplatky 2/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 31,98 € 13.03.2023 17.03.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235056 vucnet 2/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 58,80 € 13.03.2023 17.03.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235049 mobilné poplatky 2/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 24,00 € 06.03.2023 17.03.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235048 mobilné poplatky 2/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 84,00 € 06.03.2023 17.03.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235099 vucnet 3/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 58,80 € 12.04.2023 19.04.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235098 telekomunikačné poplatky 3/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 31,94 € 12.04.2023 19.04.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235090 mobilné poplatky 3/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 24,00 € 05.04.2023 19.04.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235089 mobilné poplatky 3/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 84,00 € 05.04.2023 19.04.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235135 mobilné poplatky 4/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 24,00 € 04.05.2023 17.05.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235134 mobilné poplatky 4/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 84,00 € 04.05.2023 17.05.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235149 telekomunikačné poplatky 4/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 30,79 € 16.05.2023 19.05.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235145 vucnet 4/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 58,80 € 11.05.2023 19.05.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235176 telekomunikačné poplatky 5/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 24,00 € 14.06.2023 19.06.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235175 telekomunkačné poplatky 5/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 84,00 € 14.06.2023 19.06.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235168 telekomunikačné poplatky 5/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 33,23 € 12.06.2023 19.06.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235167 vucnet máj 2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 58,80 € 12.06.2023 19.06.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225387 zemný plyn 12/2022 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slov.plynár.priemysel,a.s 35815256 11 329,69 € 11.01.2023 13.02.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235025 el. energia 1/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slov.plynár.priemysel,a.s 35815256 10 350,14 € 07.02.2023 15.03.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235027 zemný plyn 1/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slov.plynár.priemysel,a.s 35815256 31 128,65 € 09.02.2023 16.03.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235052 zemný plyn 2/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slov.plynár.priemysel,a.s 35815256 28 014,73 € 08.03.2023 17.03.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »