Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
225228 mobilné poplatky 9/2022 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 22,80 € 04.10.2022 18.10.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225227 mobilné poplatky 9/2022 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 79,80 € 04.10.2022 18.10.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225286 telekomunikačné poplatky 10/2022 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 31,21 € 09.11.2022 17.11.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225285 vucnet 10/2022 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 58,80 € 09.11.2022 17.11.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225275 mobilné poplatky 10/2022 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 22,80 € 04.11.2022 17.11.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225274 mobilné poplatky 10/2022 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 80,79 € 04.11.2022 17.11.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
22/2022 Zmluva o poskytnutí služieb Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 Iné 0,00 € 02.11.2022 25.11.2022 25.02.2025 24.11.2022 Mgr. Ján Holub, v.r. riaditeľ školy Zmluva
225323 mobilné poplatky 11/2022 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 24,00 € 05.12.2022 09.12.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225322 mobilné poplatky 11/2022 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 84,99 € 05.12.2022 09.12.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225330 vucnet 11/2022 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 58,80 € 08.12.2022 20.12.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225329 služby pevnej siete 11/2022 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 30,65 € 08.12.2022 20.12.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225187 plyn 7/2022 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slov.plynár.priemysel,a.s 35815256 942,07 € 08.08.2022 23.08.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225207 zemný plyn 8/2022 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slov.plynár.priemysel,a.s 35815256 942,07 € 08.09.2022 20.09.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225236 zemný plyn 9/2022 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slov.plynár.priemysel,a.s 35815256 1 494,30 € 10.10.2022 20.10.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225279 zemný plyn 10/2022 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slov.plynár.priemysel,a.s 35815256 4 012,60 € 08.11.2022 26.11.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225328 zemný plyn 11/2022 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slov.plynár.priemysel,a.s 35815256 8 061,68 € 07.12.2022 15.12.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215519 zemný plyn 12/22021 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slov.plynár.priemysel,a.s 35815256 7 230,44 € 10.01.2022 19.01.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225022 zemný plyn 1/2022 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slov.plynár.priemysel,a.s 35815256 8 332,94 € 08.02.2022 28.02.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225028 doúčtovanie zemný plyn 1/2022 k FA 225022 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slov.plynár.priemysel,a.s 35815256 11 572,22 € 14.02.2022 14.03.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
225047 zemný plyn 2/2022 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slov.plynár.priemysel,a.s 35815256 13 459,09 € 08.03.2022 25.03.2022 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »