215361 |
telekomunikačné poplatky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
39,02 € |
09.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
215352 |
poplatok za mobily |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
22,80 € |
05.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
215348 |
poplatok mobily |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
79,80 € |
05.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
215427 |
telekomunikačné poplatky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
79,80 € |
06.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
215426 |
telekomunikačné poplatky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
23,15 € |
06.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
215451 |
telekomunikačné poplatky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
32,99 € |
10.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
215450 |
vucnet |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
58,80 € |
10.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
205444 |
vucnet |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
58,80 € |
08.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
Edita Kuchárová |
|
Faktúra |
205443 |
telekomunikačné poplatky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
34,84 € |
08.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
Edita Kuchárová |
|
Faktúra |
205442 |
telekomunikačné poplatky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
79,80 € |
04.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
Edita Kuchárová |
|
Faktúra |
205441 |
telekomunikačné poplatky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
22,80 € |
04.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
Edita Kuchárová |
|
Faktúra |
215023 |
vucnet |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
58,80 € |
09.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
215022 |
telekomunikačné poplatky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
37,44 € |
09.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
215020 |
telekomunikačné poplatky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
27,70 € |
08.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
215019 |
telekomunikačné poplatky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
79,80 € |
08.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
OV/21/0013 |
Objednávame si u Vás 1 ks mobilný telefón LG K41S, 1 ks mobilný telefón Samsung Galaxy A20e. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
228,00 € |
02.03.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Objednávka |
215046 |
mobilné telefóny Samsung, LG |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
228,00 € |
09.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
215045 |
vucnet |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
58,80 € |
09.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
215044 |
telekomunikačné poplatky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
37,62 € |
09.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
215041 |
telekomunikačné poplatky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
79,80 € |
05.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |