Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
215361 telekomunikačné poplatky Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 39,02 € 09.11.2021 16.11.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215352 poplatok za mobily Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 22,80 € 05.11.2021 16.11.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215348 poplatok mobily Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 79,80 € 05.11.2021 16.11.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215427 telekomunikačné poplatky Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 79,80 € 06.12.2021 08.12.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215426 telekomunikačné poplatky Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 23,15 € 06.12.2021 08.12.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215451 telekomunikačné poplatky Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 32,99 € 10.12.2021 14.12.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215450 vucnet Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 58,80 € 10.12.2021 14.12.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
205444 vucnet Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 58,80 € 08.01.2021 21.01.2021 Edita Kuchárová Faktúra
205443 telekomunikačné poplatky Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 34,84 € 08.01.2021 21.01.2021 Edita Kuchárová Faktúra
205442 telekomunikačné poplatky Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 79,80 € 04.01.2021 21.01.2021 Edita Kuchárová Faktúra
205441 telekomunikačné poplatky Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 22,80 € 04.01.2021 21.01.2021 Edita Kuchárová Faktúra
215023 vucnet Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 58,80 € 09.02.2021 01.03.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215022 telekomunikačné poplatky Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 37,44 € 09.02.2021 01.03.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215020 telekomunikačné poplatky Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 27,70 € 08.02.2021 01.03.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215019 telekomunikačné poplatky Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 79,80 € 08.02.2021 01.03.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
OV/21/0013 Objednávame si u Vás 1 ks mobilný telefón LG K41S, 1 ks mobilný telefón Samsung Galaxy A20e. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 228,00 € 02.03.2021 09.03.2021 Objednávka
215046 mobilné telefóny Samsung, LG Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 228,00 € 09.03.2021 16.03.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215045 vucnet Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 58,80 € 09.03.2021 16.03.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215044 telekomunikačné poplatky Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 37,62 € 09.03.2021 16.03.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215041 telekomunikačné poplatky Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 79,80 € 05.03.2021 16.03.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »