OV/24/0064 |
Objednávame si u Vás občerstvenie ku príležitosti Dňa učiteľov, ktorý sa bude konať dňa 27. 3. 2024 v priestoroch školy. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
166,05 € |
26.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Objednávka |
247004 |
občerstvenie - Deň učiteľov |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
166,05 € |
05.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245120 |
čistiace potreby |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
534,20 € |
05.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
OV/24/0090 |
Objednávame si u Vás kancelárske a čistiace potreby. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
204,90 € |
26.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Objednávka |
245160 |
kancelárske potreby |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
204,90 € |
03.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
OV/24/0074 |
Objednávame si u Vás tovar. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jozef Ferko AV - EL mak. |
34290630 |
|
85,80 € |
09.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Objednávka |
OV/24/0076 |
Objednávame si u Vás tovar. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jozef Ferko AV - EL mak. |
34290630 |
|
13,40 € |
09.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Objednávka |
245133 |
leptací roztok, tranzistory, kliešte... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jozef Ferko AV - EL mak. |
34290630 |
|
85,80 € |
15.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245137 |
mikrospínač, LED 3mm červená... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jozef Ferko AV - EL mak. |
34290630 |
|
13,40 € |
16.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
OV/24/0021 |
Objednávame si u Vás 1 ks Profesionálny priemyselný čistič FloorPro RM 69 veľkosť balenia 2,5L objednávacie číslo 6. 296-058.0 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
KÄRCHER Slovakia, s.r.o. |
43967663 |
|
26,00 € |
14.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Objednávka |
245062 |
priemyslený čistič |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
KÄRCHER Slovakia, s.r.o. |
43967663 |
|
26,00 € |
23.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245008 |
prenájom priestorov ODV Spinea 1/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
KIMEX Group s.r.o. |
36191906 |
|
7 555,04 € |
15.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235477 |
prenájom ODV Spinea 12/2023 energie |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
KIMEX Group s.r.o. |
36191906 |
|
16 092,58 € |
15.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245045 |
nájom SPINEA 2/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
KIMEX Group s.r.o. |
36191906 |
|
7 555,04 € |
15.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245044 |
energie prenájom SPINEA 1/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
KIMEX Group s.r.o. |
36191906 |
|
8 545,67 € |
15.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245084 |
energie prenájom ODV 2/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
KIMEX Group s.r.o. |
36191906 |
|
5 849,75 € |
12.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245043 |
doúčtovanie plynu rok 2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
KIMEX Group s.r.o. |
36191906 |
|
27 037,45 € |
15.02.2024 |
|
|
04.04.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245093 |
dobropis plyn za rok 2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
KIMEX Group s.r.o. |
36191906 |
|
-8 111,23 € |
14.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
OV/24/0084 |
Objednávame si u Vás pristavenie a vývoz veľkokapacitného kontajnera na zeminu a kamenivo. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
KRISTAV s.r.o., |
47821230 |
|
1 000,00 € |
12.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
245148 |
vývoz kontajnerov |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
KRISTAV s.r.o., |
47821230 |
|
408,00 € |
23.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |