Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OV/24/0064 Objednávame si u Vás občerstvenie ku príležitosti Dňa učiteľov, ktorý sa bude konať dňa 27. 3. 2024 v priestoroch školy. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jana Zákutná 33747121 166,05 € 26.03.2024 06.04.2024 Objednávka
247004 občerstvenie - Deň učiteľov Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jana Zákutná 33747121 166,05 € 05.04.2024 12.04.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245120 čistiace potreby Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jana Zákutná 33747121 534,20 € 05.04.2024 12.04.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
OV/24/0090 Objednávame si u Vás kancelárske a čistiace potreby. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jana Zákutná 33747121 204,90 € 26.04.2024 08.05.2024 Objednávka
245160 kancelárske potreby Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jana Zákutná 33747121 204,90 € 03.05.2024 15.05.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
OV/24/0074 Objednávame si u Vás tovar. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jozef Ferko AV - EL mak. 34290630 85,80 € 09.04.2024 20.04.2024 Objednávka
OV/24/0076 Objednávame si u Vás tovar. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jozef Ferko AV - EL mak. 34290630 13,40 € 09.04.2024 20.04.2024 Objednávka
245133 leptací roztok, tranzistory, kliešte... Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jozef Ferko AV - EL mak. 34290630 85,80 € 15.04.2024 26.04.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245137 mikrospínač, LED 3mm červená... Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jozef Ferko AV - EL mak. 34290630 13,40 € 16.04.2024 26.04.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
OV/24/0021 Objednávame si u Vás 1 ks Profesionálny priemyselný čistič FloorPro RM 69 veľkosť balenia 2,5L objednávacie číslo 6. 296-058.0 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 KÄRCHER Slovakia, s.r.o. 43967663 26,00 € 14.02.2024 27.02.2024 Objednávka
245062 priemyslený čistič Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 KÄRCHER Slovakia, s.r.o. 43967663 26,00 € 23.02.2024 29.02.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245008 prenájom priestorov ODV Spinea 1/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 KIMEX Group s.r.o. 36191906 7 555,04 € 15.01.2024 16.02.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235477 prenájom ODV Spinea 12/2023 energie Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 KIMEX Group s.r.o. 36191906 16 092,58 € 15.01.2024 16.02.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245045 nájom SPINEA 2/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 KIMEX Group s.r.o. 36191906 7 555,04 € 15.02.2024 02.03.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245044 energie prenájom SPINEA 1/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 KIMEX Group s.r.o. 36191906 8 545,67 € 15.02.2024 02.03.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245084 energie prenájom ODV 2/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 KIMEX Group s.r.o. 36191906 5 849,75 € 12.03.2024 23.03.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245043 doúčtovanie plynu rok 2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 KIMEX Group s.r.o. 36191906 27 037,45 € 15.02.2024 04.04.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245093 dobropis plyn za rok 2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 KIMEX Group s.r.o. 36191906 -8 111,23 € 14.03.2024 04.04.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
OV/24/0084 Objednávame si u Vás pristavenie a vývoz veľkokapacitného kontajnera na zeminu a kamenivo. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 KRISTAV s.r.o., 47821230 1 000,00 € 12.04.2024 26.04.2024 Objednávka
245148 vývoz kontajnerov Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 KRISTAV s.r.o., 47821230 408,00 € 23.04.2024 30.04.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »