235398 |
pamäťová karta |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
ELEKTROSPED, a. s. |
35765038 |
|
43,40 € |
28.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
OV/23/0199 |
Objednávame si u Vás kontrolu a opravu detektorov úniku plynu v kotoli v objekte Spojená škola, Ľ. POdjavorinskej 22, Prešov. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
EMRON22 s. r. o. |
54484049 |
|
808,00 € |
24.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
OV/23/0200 |
Objednávame si u Vás elektroinštalačný materiál. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
EMRON22 s. r. o. |
54484049 |
|
314,00 € |
27.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Objednávka |
235414 |
revízie - detektorov úniku plynu |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
EMRON22 s. r. o. |
54484049 |
|
808,00 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235413 |
oprava detektorov |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
EMRON22 s. r. o. |
54484049 |
|
314,00 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
225383 |
el. energia 12/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
3 498,80 € |
09.01.2023 |
|
|
13.02.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235132 |
el. nástenka poplatok 1-3/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
eSoft s.r.o. |
36051799 |
|
149,98 € |
02.05.2023 |
|
|
05.05.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235196 |
štvrťročný poplatok el. nástenka |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
eSoft s.r.o. |
36051799 |
|
149,98 € |
30.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235382 |
mesačný poplatok proxia.live |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
eSoft s.r.o. |
36051799 |
|
149,98 € |
23.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235332 |
kancelárske potreby - šp. pedagogička |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
FaxCOPY a.s. |
35729040 |
|
84,10 € |
23.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
OV/23/0152 |
Objednávame si u kancelárske potreby. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
FaxCOPY a.s. |
35729040 |
|
84,10 € |
16.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Objednávka |
21/2023 |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 28/2020 o nájme nebytových priestorov |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
FBC Mikuláš Prešov,o.z. |
42088356 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
12.09.2023 |
15.09.2023 |
|
14.09.2023 |
Mgr. Ján Holub, v.r. |
riaditeľ školy |
Zmluva |
OV/23/0049 |
Objedávame si u Vás tovar. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
FESTO spol. s.r.o. |
31680500 |
|
107,64 € |
17.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Objednávka |
235124 |
materiál MS |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
FESTO spol. s.r.o. |
31680500 |
|
107,64 € |
24.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235088 |
transfer ERASMUS + drony 24.4.2023-27.4.2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
FLIXBUS |
274912 |
|
287,10 € |
04.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
36/DV/2023 |
Zmluva č. 36/DV/2023 o duálnom vzdelávaní |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Fragokov-export, výrobné družstvo |
36476714 |
Iné |
0,00 € |
23.05.2023 |
27.06.2023 |
|
27.06.2023 |
Mgr. Ján Holub, v.r. |
riaditeľ školy |
Zmluva |
OV/23/0177 |
Objednávame si u Vás tovar. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Gamesy s. r. o. |
52601960 |
|
120,42 € |
09.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Objednávka |
235374 |
šachové hodiny, šachová súprava... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Gamesy s. r. o. |
52601960 |
|
120,00 € |
16.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
OV/23/0167 |
Objednávame si u Vás revíziu a odbornú prehliadku VZV Hyundai 25D-9E. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
GAMIX SERVIS, s.r.o. |
51633337 |
|
800,00 € |
02.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Objednávka |
235372 |
revízia - VZV Hyundai |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
GAMIX SERVIS, s.r.o. |
51633337 |
|
622,56 € |
16.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |