245110 |
switch, myš, nabíjačka... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
236,80 € |
03.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245111 |
informačná tabuľa |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
ŠARMXPRINT s. r. o. |
45373370 |
|
35,00 € |
03.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245112 |
systémová podpora MAGMA 1-3/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245113 |
Spin servisné práce 4-6/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Asseco Solutions a.s |
00602311 |
|
387,14 € |
03.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245114 |
el. nástenka Proxia.live 1-3/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Proxia services s.r.o. |
52535673 |
|
156,00 € |
03.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245115 |
čistenie obrusov |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
PERMA-Stanislav Tabačko |
45915555 |
|
88,15 € |
03.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245116 |
telekomunikačné poplatky 3/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
24,00 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245117 |
služby BOZP 3/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Ing. Peter Tomčo - BPaPO |
46302654 |
|
100,00 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245118 |
mobilné telefóny |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
0,07 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245119 |
mobilné poplatky 3/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
84,00 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245120 |
čistiace potreby |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
534,20 € |
05.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245121 |
Balík porada - ubytovanie a strava počas porady riaditeľov |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
08.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245122 |
strava zamestnávateľ 3/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
1 766,80 € |
08.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245123 |
školenie |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
27,00 € |
08.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245124 |
zemný plyn 3/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
35815256 |
|
14 224,91 € |
09.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245125 |
dvere, kľučky... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
STAVMAT STAVEBNINY s.r.o. |
34116125 |
|
191,71 € |
09.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245126 |
vucnet 3/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
58,80 € |
10.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245127 |
telekomunikačné poplatky 3/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
30,83 € |
10.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245128 |
poštovné 3/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
26,70 € |
12.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245129 |
el. energia 3/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
35815256 |
|
4 062,98 € |
12.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |