Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
245106 hadica, kruh. šnúra, guma Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jana Cehelníková - P. C. Firma 34510915 336,00 € 26.03.2024 04.04.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245107 nôž, rezné kotúče, označovače... Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 MOVIR,s.r.o. 36505862 546,37 € 26.03.2024 04.04.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245108 farby, plachty, štetce Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 PPG Deco Slovakia s.r.o. 31633200 1 145,09 € 27.03.2024 04.04.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245109 tonery Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 SMILES SK s.r.o. 46866736 365,80 € 27.03.2024 04.04.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245110 switch, myš, nabíjačka... Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Alza.sk s.r.o. 36562939 236,80 € 03.04.2024 09.04.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245111 informačná tabuľa Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 ŠARMXPRINT s. r. o. 45373370 35,00 € 03.04.2024 09.04.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245112 systémová podpora MAGMA 1-3/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 03.04.2024 09.04.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245113 Spin servisné práce 4-6/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Asseco Solutions a.s 00602311 387,14 € 03.04.2024 09.04.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245114 el. nástenka Proxia.live 1-3/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Proxia services s.r.o. 52535673 156,00 € 03.04.2024 09.04.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245115 čistenie obrusov Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 PERMA-Stanislav Tabačko 45915555 88,15 € 03.04.2024 09.04.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245116 telekomunikačné poplatky 3/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 24,00 € 04.04.2024 12.04.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245117 služby BOZP 3/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Ing. Peter Tomčo - BPaPO 46302654 100,00 € 04.04.2024 12.04.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245118 mobilné telefóny Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 0,07 € 04.04.2024 12.04.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245119 mobilné poplatky 3/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 84,00 € 04.04.2024 12.04.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245120 čistiace potreby Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jana Zákutná 33747121 534,20 € 05.04.2024 12.04.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245121 Balík porada - ubytovanie a strava počas porady riaditeľov Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 08.04.2024 12.04.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245122 strava zamestnávateľ 3/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Súkromná školská jedáleň 42228760 1 766,80 € 08.04.2024 12.04.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245123 školenie Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 31954120 27,00 € 08.04.2024 12.04.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245124 zemný plyn 3/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slov.plynár.priemysel,a.s 35815256 14 224,91 € 09.04.2024 30.04.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245125 dvere, kľučky... Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 STAVMAT STAVEBNINY s.r.o. 34116125 191,71 € 09.04.2024 20.04.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »