Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2024/22 Dodatok č. 8 zmluvy o dielo Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Súkromná školská jedáleň 42228760 Iné 0,00 € 27.08.2024 02.09.2024 05.09.2024 Mgr. Ján Holub, v.r. riaditeľ školy Zmluva
235468 proxia.live poplatok Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 eSoft s.r.o. 36051799 149,98 € 03.01.2024 22.01.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235469 služby BOZP 12/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Ing. Peter Tomčo - BPaPO 46302654 100,00 € 03.01.2024 22.01.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235470 mobilné poplatky 12/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 24,00 € 08.01.2024 22.01.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235471 mobilné poplatky 12/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 84,00 € 08.01.2024 22.01.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235472 zemný plyn 12/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slov.plynár.priemysel,a.s 35815256 42 672,07 € 09.01.2024 10.01.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235473 vucnet 12/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 58,80 € 11.01.2024 22.01.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235474 telekomunikačné poplatky 12/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 31,46 € 11.01.2024 22.01.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235475 poštovné 12/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovenská pošta a.s. 36631124 46,70 € 11.01.2024 11.01.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235476 el. energia 12/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slov.plynár.priemysel,a.s 35815256 13 766,35 € 15.01.2024 10.02.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235477 prenájom ODV Spinea 12/2023 energie Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 KIMEX Group s.r.o. 36191906 16 092,58 € 15.01.2024 16.02.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
2401 Projekt - Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry... 3. etapa Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Ateliér ASKO s.r.o. 36504335 8 942,50 € 22.04.2024 17.05.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245001 modul - Zverejňovanie na rok 2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Asseco Solutions a.s 00602311 32,27 € 03.01.2024 22.01.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245002 SPIN RAP za rok 2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Asseco Solutions a.s 00602311 964,51 € 15.01.2024 31.01.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245003 hilti - stroje pre školy Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Hilti Slovakia spol. s r.o. 31344445 60,00 € 11.01.2024 22.01.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245004 členstvo 2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 31954120 49,60 € 10.01.2024 26.01.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245005 MAGMA HCM aktualizácie 1-3/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 11.01.2024 26.01.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245006 odborná príprava kuričov Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Vladimír MARTAUS 17207568 120,00 € 11.01.2024 26.01.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245007 SPIN servisné práce 1-3/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Asseco Solutions a.s 00602311 387,14 € 12.01.2024 26.01.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245008 prenájom priestorov ODV Spinea 1/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 KIMEX Group s.r.o. 36191906 7 555,04 € 15.01.2024 16.02.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »