Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
215034 páska, lišta, krabica... Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Elektro-Lumen, s.r.o. 36449261 611,10 € 24.02.2021 15.03.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215035 služby BOZP Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Milan Tomčo - ELRETO 43284418 100,00 € 02.03.2021 15.03.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215036 snehové reťaze Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 DOPLNKY NA VZV s.r.o. 51141442 169,20 € 01.03.2021 02.03.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215037 školenie Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Nakladatelství FORUM s.r.o. 46490213 76,80 € 02.03.2021 15.03.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215038 el.energia 2/2021 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Energie2, a.s. 46113177 2 387,36 € 04.03.2021 19.03.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215039 školenie - Aplikácia zmien Zákonníka práce... Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 31954120 44,00 € 04.03.2021 15.03.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215040 telekomunikačné poplatky Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 25,60 € 05.03.2021 16.03.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215041 telekomunikačné poplatky Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 79,80 € 05.03.2021 16.03.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215042 čistiace prostriedky Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Ing. Anton Ferenc-TOPO 32923244 351,54 € 05.03.2021 16.03.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215043 respirátory FFP2 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Euro Asset s.r.o. 36829412 480,00 € 08.03.2021 16.03.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215044 telekomunikačné poplatky Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 37,62 € 09.03.2021 16.03.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215045 vucnet Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 58,80 € 09.03.2021 16.03.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215046 mobilné telefóny Samsung, LG Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 228,00 € 09.03.2021 16.03.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215047 zemný plyn 2/2021 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slov.plynár.priemysel,a.s 35815256 6 742,63 € 12.03.2021 19.03.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215048 poštovné Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovenská pošta a.s. 36631124 67,50 € 12.03.2021 12.03.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215049 napájací kábel, video kábel... Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Alza.sk 36562939 351,32 € 12.03.2021 15.03.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215050 br. plátno, štetce, farby Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 PPG Deco Slovakia s.r.o. 31633200 260,27 € 11.03.2021 19.03.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215051 strava príspevok zamestnávateľ 2/2021 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Súkromná školská jedáleň 42228760 169,95 € 11.03.2021 17.03.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215052 školenie Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Nakladatelství FORUM s.r.o. 46490213 150,96 € 15.03.2021 17.03.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
215053 elektroinštalačný materiál Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 IES s.r.o. 00699454 108,68 € 15.03.2021 19.03.2021 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »