OV/24/0027 |
Objednávame si u Vás rámovanie plagátov, banner a napínacia lišta. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
FOTORAMEX,s.r.o. |
36494372 |
|
186,00 € |
16.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Objednávka |
245047 |
el. energia 1/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
35815256 |
|
6 100,07 € |
16.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245046 |
prípravny kurz zvárača |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
1 308,00 € |
15.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245048 |
sieť SANET 1-3/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Združenie používateľov Slovenskej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
15.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245042 |
oprava faktúry 245 031 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
35815256 |
|
-19 647,34 € |
15.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
OV/24/0025 |
Objednávame si u Vás kancelárske a čistiace potreby. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
407,95 € |
15.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Objednávka |
245045 |
nájom SPINEA 2/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
KIMEX Group s.r.o. |
36191906 |
|
7 555,04 € |
15.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245044 |
energie prenájom SPINEA 1/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
KIMEX Group s.r.o. |
36191906 |
|
8 545,67 € |
15.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245043 |
doúčtovanie plynu rok 2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
KIMEX Group s.r.o. |
36191906 |
|
27 037,45 € |
15.02.2024 |
|
|
04.04.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
OV/24/0019 |
Objednávame si u Vás výrobu pečiatok. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Ján Trudič - PEJTR |
10669124 |
|
68,40 € |
14.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Objednávka |
OV/24/0020 |
Objednávame si u Vás knihy Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov - 7 akt. vydanie, pre účastníkov kurzu El. minimum. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Ing. Ján Meravý - LIGHTNING |
30352746 |
|
280,00 € |
14.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Objednávka |
OV/24/0023 |
Objednávame si u Vás občerstvenie na stretnutie s firmou VOLVO, ktoré sa bude konať dňa 14. 2. 2024 v priestoroch Spojenej školy, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
44,50 € |
14.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Objednávka |
OV/24/0024 |
Objednávame si u Vás tovar. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
81,60 € |
14.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Objednávka |
245041 |
Prednášky - "Je OK, nebyť OK". |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
IPčko |
42261791 |
|
225,00 € |
14.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
OV/24/0021 |
Objednávame si u Vás 1 ks Profesionálny priemyselný čistič FloorPro RM 69 veľkosť balenia 2,5L objednávacie číslo 6. 296-058.0 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
KÄRCHER Slovakia, s.r.o. |
43967663 |
|
26,00 € |
14.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Objednávka |
OV/24/0022 |
Objednávame si u Vás 4 ks Vložka FAB a 40 ks Visiaci zámok. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Ingrid Feltovičová - GraroFAB |
35063513 |
|
750,06 € |
14.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Objednávka |
245039 |
servopohon, spojky, ventil.... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Mirad s.r.o. |
36653993 |
|
285,31 € |
12.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245040 |
tlač letákov, banerov |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Marek Kriška-CompuArts |
36904601 |
|
510,00 € |
12.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245038 |
vucnet 1/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
58,80 € |
12.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245037 |
telekomunikačné poplatky 1/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
30,41 € |
12.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |